記入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面
老師,上午問(wèn)問(wèn)題沒(méi)問(wèn)全,接著問(wèn)一下啊!我公司租用個(gè)人的車辦公用,交了一年的租賃費(fèi)72000請(qǐng)問(wèn)老師我賬務(wù)處理分錄怎么做?交款時(shí),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用72000貸現(xiàn)金72000,每個(gè)月攤銷時(shí),借管理費(fèi)用——汽車租賃費(fèi)6000貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這樣做對(duì)么?請(qǐng)老師指教
請(qǐng)問(wèn)一下,公司就400電話交的三年信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)該如何賬務(wù)處理?待攤費(fèi)用?還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
我公司有一項(xiàng)業(yè)務(wù),對(duì)方給我公司定制的一款大數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)軟件,合計(jì)金額36萬(wàn),平臺(tái)建設(shè)費(fèi)24萬(wàn),平臺(tái)運(yùn)營(yíng)費(fèi)12萬(wàn)?,F(xiàn)收到24萬(wàn)元發(fā)票。開(kāi)的信息技術(shù)服務(wù)——服務(wù)費(fèi),我公司應(yīng)該如何入賬,是入到無(wú)形資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、還是管理費(fèi)用?
公司馬上要注銷了,要結(jié)算之前三年的房租費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)計(jì)入管理費(fèi)用還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,應(yīng)該沒(méi)必要長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了吧?其次對(duì)方單位開(kāi)的發(fā)票名稱不是房租是信息咨詢服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎?
請(qǐng)教老師個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在我公司賬上還有20多萬(wàn)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒(méi)有攤銷,一直掛著,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的,但是我公司過(guò)幾個(gè)月想要注銷,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)待攤費(fèi)用如何處理?
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫(xiě)到付,本來(lái)是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫(xiě)什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬(wàn),24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊(cè)資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊(cè)資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒(méi)有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上