同學(xué)你好 需要往來清空才可以
小規(guī)模企業(yè)要注銷,剩余的貨幣資金為1千,其他應(yīng)付款為1萬,未分配利潤為-17000,請(qǐng)問一下清算企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中貨幣的(1,2,3)都是填一千,負(fù)債清償損益明細(xì)中其他應(yīng)付款的123都是填1萬,剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和未分配明細(xì)表中的累計(jì)未分配利潤填-17000元,附件1的清算企業(yè)所得稅申報(bào)不用填數(shù)據(jù),是不是這樣填啊?麻煩了。
請(qǐng)問老師公司從2013年開始到現(xiàn)在都是沒有收入,只有一點(diǎn)工資支出,從2018年10份開始沒有任何支出費(fèi)用了?,F(xiàn)在想注銷公司,賬面上,應(yīng)付賬款有20多萬,其他應(yīng)付20萬(欠法人),預(yù)收賬款3萬多,未分配利潤是-93萬多,貨幣資金8千多,我應(yīng)該怎么做清算申報(bào)?
老師,公司要注銷了,但貨幣資金有9千多余額,其他應(yīng)付款有借方余額4萬多,請(qǐng)問做清算所得稅申報(bào)呢?
老師,分公司注銷時(shí),欠法人錢,其他應(yīng)付款貸方余額34000未分配利潤借方余額3326,請(qǐng)問做注銷申報(bào)時(shí)其他應(yīng)付款需要調(diào)增嗎?轉(zhuǎn)入實(shí)收資本可以嗎?轉(zhuǎn)入的話需要繳稅嗎?不轉(zhuǎn)到實(shí)收資本有什么好的處理方法沒有?
老師請(qǐng)問一下公司注銷呢,但是賬上的其他應(yīng)付款法人的金額還有30多萬呢,銀行存款也沒有余額了。這種情況下怎么處理其他應(yīng)付款?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
貨幣資金需要清空嗎?
同學(xué)你好 不用 其他應(yīng)付款需要
其他應(yīng)付款是借出去的款,可以當(dāng)壞賬入營業(yè)外支出嗎?
那你這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出