你好同學(xué),本月庫(kù)存盤貨比上個(gè)月少的數(shù),應(yīng)計(jì)入成本
請(qǐng)問(wèn)我的銷售成品數(shù)量比庫(kù)存多數(shù)量,經(jīng)盤點(diǎn)是盤盈,按說(shuō)是沖減管理費(fèi)用,可我這里沖減管井費(fèi)用不對(duì)頭,因?yàn)樯蟼€(gè)月庫(kù)存與本月生產(chǎn)的總數(shù)比銷售的少,為此我這個(gè)月的余額是負(fù)數(shù),那我盤盈該是怎么分錄,謝謝
我們是委托加工,一批貨組合一起發(fā)貨,那我賬上不是都要做領(lǐng)用材料再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果原材料一部分材料直接銷售,一部分通過(guò)領(lǐng)用材料后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,那可以嗎?庫(kù)存盤虧要怎么做?補(bǔ)稅嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我想知道庫(kù)存這月比上月少了多少,應(yīng)該怎么算呢?不能直接把庫(kù)存的期末數(shù)減上月庫(kù)存的基末數(shù)啊,因?yàn)檫@月有入庫(kù)和出庫(kù)了,那怎么回答和計(jì)算呢?
用這月的庫(kù)存金額+貨幣資金+應(yīng)收-應(yīng)付的數(shù)減上個(gè)月的,是本月的利潤(rùn)嗎?,老板每次都這樣算,請(qǐng)問(wèn)對(duì)么?比如這個(gè)月付的租金和分紅算作費(fèi)用不往上面資產(chǎn)庫(kù)存上記了。我是按收入-成本費(fèi)用算的,正好差本年租金和分紅。
老師總銷售額_成本,工資,庫(kù)存,是不是純利潤(rùn)。,我們不需要減租金的。沒(méi)有租金
老師總銷售額_成本,工資,庫(kù)存,是不是純利潤(rùn)。,我們不需要減租金的。沒(méi)有租金 那么本月庫(kù)存盤貨比上個(gè)月少了。那這個(gè)怎么計(jì)算
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開(kāi)票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
算利潤(rùn)不可以減庫(kù)存哦,應(yīng)該減本月庫(kù)存盤貨比上個(gè)月少的數(shù)