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債務(wù)重組(該應(yīng)收賬款已計提壞賬準(zhǔn)備)以固定資產(chǎn)及現(xiàn)金進(jìn)行清償債務(wù),且債權(quán)人對債權(quán)做出了讓步

2021-11-01 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-01 09:44

你好 借:固定資產(chǎn)等 壞賬準(zhǔn)備 營業(yè)外支出? ?這里是讓步的 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶6126 追問 2021-11-01 09:50

債務(wù)人支付給債權(quán)人的銀行存款 記入借方的嗎 固定資產(chǎn)的金額是固定資產(chǎn)現(xiàn)在的公允價值嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-01 09:51

你好,是的 實務(wù)中就是看市場價值的

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快賬用戶6126 追問 2021-11-01 09:52

增值稅是否也記入

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齊紅老師 解答 2021-11-01 09:54

需要啊,因為影響你的應(yīng)收賬款啊

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快賬用戶6126 追問 2021-11-01 09:59

應(yīng)收賬款的金額是否要加上計提壞賬準(zhǔn)備的金額

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齊紅老師 解答 2021-11-01 10:00

要啊 你們之前肯定是計提壞賬,這個時候要考慮的

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你好 借:固定資產(chǎn)等 壞賬準(zhǔn)備 營業(yè)外支出? ?這里是讓步的 貸:應(yīng)收賬款
2021-11-01
1A長股投準(zhǔn)則和企業(yè)合并準(zhǔn)則CD金融工具準(zhǔn)則,答案選B 2BCD
2022-08-05
借,固定資產(chǎn) 3390 壞賬準(zhǔn)備 50 投資收益,差額金額 貸,應(yīng)收賬款 3600 借,應(yīng)付賬款 3600 貸,固定交稅 清理 2850-50 其他收益,差額金額
2022-09-26
你好,則甲公司應(yīng)計入當(dāng)期損益的金額為=(3660-3390)-20=250
2021-06-21
對于甲公司: 借:固定資產(chǎn)清理 2800萬 累計折舊 50萬 貸:固定資產(chǎn) 2850萬 借:應(yīng)收賬款 3000萬 銀行存款 5萬 營業(yè)外支出 390萬 壞賬準(zhǔn)備 50萬 貸:應(yīng)收賬款 3600萬 固定資產(chǎn)清理 2800萬 對于乙公司: 借:固定資產(chǎn) 3000萬 營業(yè)外支出 60萬 貸:應(yīng)收賬款 3390萬 銀行存款 5萬
2023-11-09
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