你好;去年無(wú)票收入報(bào)稅了嗎? 你今年開(kāi)票金額與你報(bào)的無(wú)票收入金額一致嗎 ? 稅額一致嗎 ?這樣好判斷科目
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我今年支付去年的房租,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
老師你好,我單位去年12給客戶開(kāi)了發(fā)票并做了收入,今年2021年客戶要求作廢,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,您好,公司去年下半年的房租發(fā)票在1月份才收到,去年做了暫估成本,今年怎么調(diào)賬啊?會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年的無(wú)票收入,今年開(kāi)票了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?。?/p>
去年確認(rèn)無(wú)票收入,今年又需要開(kāi)票,開(kāi)票的時(shí)候又重復(fù)交了一邊稅,該怎么辦,另外會(huì)計(jì)分錄怎么做呢。
審計(jì)報(bào)告賦碼了后附的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和審計(jì)報(bào)告簽字者的CPA證書(shū)會(huì)有什么影響嗎
我們公司租一個(gè)個(gè)人的房子寫(xiě)字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開(kāi)租賃發(fā)票,是馬上就會(huì)在稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)代扣代繳嗎
個(gè)體工商年報(bào),用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個(gè)頁(yè)面
老師,我們是運(yùn)輸公司,公司租用個(gè)人的車(chē)輛,如果司機(jī)個(gè)人去代開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票給公司了,司機(jī)個(gè)人給我們開(kāi)車(chē),是否也要去代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報(bào)個(gè)稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護(hù)您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報(bào)質(zhì)量,請(qǐng)貴公司按要求完成以下事項(xiàng):務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動(dòng)登錄電子稅務(wù)局確認(rèn)協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過(guò)代理通道辦理貴公司的增值稅申報(bào),貴公司可通過(guò)電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報(bào)表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報(bào)且沒(méi)有代理人信息,則需通知涉稅中介機(jī)構(gòu)更正增值稅申報(bào)方式為代理通道申報(bào),一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號(hào)之前完成。
前年有一個(gè)客戶付款時(shí)雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)這筆費(fèi)用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們本年報(bào)廢了一輛車(chē),之前年度已經(jīng)計(jì)提完折舊,我們2024年拉去報(bào)廢了,沒(méi)有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出了。那么我需要填報(bào)A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫(xiě)呢?謝謝!
進(jìn)出口退稅課程有實(shí)操的登錄入口進(jìn)行實(shí)操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說(shuō)關(guān)稅920000 最下面出來(lái)個(gè)關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項(xiàng)中間那個(gè)計(jì)算,10×1000×2×0.5。這個(gè)二表示的是啥呀?我看那個(gè)選項(xiàng),我我是猜的出來(lái)是選這個(gè),但是,這部分是從量計(jì)增的計(jì)算方法。然后這個(gè)二是從哪里來(lái)的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
去年無(wú)票收入報(bào)稅了,金額是一致的
你好; 一致的話?,F(xiàn)在開(kāi)票直接 按正常做即可。 不需要走以前年度損益調(diào)整科目。 先把無(wú)票收入? ?去年分錄借貸方不變。 金額直接紅字分錄沖; 然后按開(kāi)票做一遍分錄即可? ?
那增值稅表銷(xiāo)售額不就比利潤(rùn)表銷(xiāo)售收入要大了么?
你好 ;? 不會(huì)的;? 你現(xiàn)在今年是 先紅沖比如 -100元 。在開(kāi)票100元 。 本期實(shí)際開(kāi)票 120元。? 你正常報(bào)稅還是120元的呀。? 不會(huì)影響今年的 收入和利潤(rùn)的?