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采購員張三出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)1800元(寫會(huì)計(jì)分錄)

2021-10-30 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-30 18:24

你好,出差之前有借支差旅費(fèi)嗎??

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快賬用戶6201 追問 2021-10-30 18:25

有預(yù)借差旅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-10-30 18:25

你好,之前預(yù)借的金額是多少呢

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快賬用戶6201 追問 2021-10-30 18:26

預(yù)借差旅費(fèi)2000元

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齊紅老師 解答 2021-10-30 18:27

你好 借:管理費(fèi)用 1800 庫存現(xiàn)金等科目 200 貸:其他應(yīng)收款 2000?

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快賬用戶6201 追問 2021-10-30 18:31

在記賬憑證上如何寫?

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齊紅老師 解答 2021-10-30 18:32

你好 借:管理費(fèi)用 1800 庫存現(xiàn)金等科目 200 貸:其他應(yīng)收款 2000? 這個(gè)就是記賬憑證的填寫啊 借方管理費(fèi)以1800,庫存現(xiàn)金 200 貸方 其他應(yīng)收款 2000

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快賬用戶6201 追問 2021-10-30 18:34

銷售給b公司甲產(chǎn)品200件,單位100元,價(jià)款20000元,增值稅稅額2600元,合計(jì)22600元,款項(xiàng)尚未收到。(寫會(huì)計(jì)分錄)謝謝。

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齊紅老師 解答 2021-10-30 18:37

你好 借:應(yīng)收賬款22600?, ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 ,?? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2600

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快賬用戶6201 追問 2021-10-30 18:38

甲產(chǎn)品是否為主營業(yè)務(wù)收入的明細(xì)科目

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齊紅老師 解答 2021-10-30 18:40

你好,一般不需要根據(jù)產(chǎn)品設(shè)置收入明細(xì)科目的

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快賬用戶6201 追問 2021-10-30 18:43

填寫記賬憑證是否要在主營業(yè)務(wù)收入的明細(xì)科目里寫上甲產(chǎn)品?

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齊紅老師 解答 2021-10-30 18:44

你好,一般不需要根據(jù)產(chǎn)品設(shè)置收入明細(xì)科目的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎) 比如有的企業(yè)產(chǎn)品種類非常多(假如幾千種),如果按產(chǎn)品設(shè)置明細(xì)科目,收入明細(xì)科目都幾千個(gè),顯然不現(xiàn)實(shí),也沒有這個(gè)必要

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快賬用戶6201 追問 2021-10-30 18:47

采購員張三預(yù)借差旅費(fèi)3000元,出納以現(xiàn)金收訖(寫會(huì)計(jì)分錄)

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齊紅老師 解答 2021-10-30 18:48

你好,請(qǐng)注意描述的準(zhǔn)確性,采購員張三預(yù)借差旅費(fèi)3000元,出納應(yīng)當(dāng)是以現(xiàn)金付訖,而不是現(xiàn)金收訖。分錄是 借:其他應(yīng)收款 3000,貸:庫存現(xiàn)金??3000

你好,請(qǐng)注意描述的準(zhǔn)確性,采購員張三預(yù)借差旅費(fèi)3000元,出納應(yīng)當(dāng)是以現(xiàn)金付訖,而不是現(xiàn)金收訖。分錄是
借:其他應(yīng)收款 3000,貸:庫存現(xiàn)金??3000
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你好,出差之前有借支差旅費(fèi)嗎??
2021-10-30
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)1800 ? 庫存現(xiàn)金200 貸:其他應(yīng)收款2000
2022-11-29
您好? 借 管理費(fèi)用? 1000? 庫存現(xiàn)金300貸 其他應(yīng)收款1300??
2023-11-06
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
2022-12-20
借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi),3800,貸:其他應(yīng)收款,3000,現(xiàn)金,800
2022-12-19
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