你好,是的,紅字發(fā)票申請表給裝修公司,然后裝修公司開負(fù)數(shù)發(fā)票給你
你好。老師。請問我公司裝修款由b公司代付了10萬元,b公司記賬借:其他應(yīng)收款我公司10萬,貸:預(yù)付裝修公司10萬,我公司自己也預(yù)付了一部分裝修款20萬,收到了30萬發(fā)票,我公司收到發(fā)票的時(shí)候借:長期待攤25萬,進(jìn)項(xiàng)5萬 貸:預(yù)付裝修公司30這樣,請問我現(xiàn)在怎么調(diào)回來了,發(fā)票多了10萬應(yīng)該還給b公司的
老板有兩家公司,新公司剛開出來,然后繳納裝飾費(fèi),但是老板不想對方裝修公司開發(fā)公票給新公司,開票就意味著多繳稅點(diǎn)錢,裝修費(fèi)16萬若開發(fā)票就要多轉(zhuǎn)錢,現(xiàn)在有什么辦法不開票不對公轉(zhuǎn)賬給裝修公司
打給裝修公司30萬,裝修公司開過來30萬的發(fā)票,后面實(shí)際裝修費(fèi)用只有20萬,裝修公司又退回來10萬,然后怎么操作,是不是如果這30萬我公司發(fā)票全部抵扣了,就要看紅字發(fā)票申請表給裝修公司,然后裝修公司開負(fù)數(shù)發(fā)票給我公司
我個(gè)人向我公司(我是公司法人代表)打款30萬,用于廠房裝修,我公司轉(zhuǎn)給裝修公司30萬,裝修公司沒開票。請問上面的資金往來,我公司資產(chǎn)負(fù)債表如何做賬?資產(chǎn)負(fù)債如何變化?
請教老師,我個(gè)人向我公司(我是公司法人代表)打款30萬,用于廠房裝修,我公司轉(zhuǎn)給裝修公司30萬,裝修公司沒開票。請問上面的資金往來,我公司資產(chǎn)負(fù)債表如何做賬?資產(chǎn)負(fù)債如何變化?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
怎么看這張發(fā)票我公司是否抵扣,之前不是我做,我新接手的
那你們自己公司的認(rèn)證抵扣明細(xì)