同學(xué)你好 計(jì)入銷售費(fèi)用就行了
請(qǐng)問老師,現(xiàn)有A公司和B公司,個(gè)人有甲和乙,1月甲借給A公司100萬,乙借給A公司60萬,A公司的一筆貸款160萬元是通過廣告推廣的形式直接打到B公司公戶上的,但是實(shí)際是沒有廣告推廣這個(gè)業(yè)務(wù),B公司收到160萬的貸款后,再返還到A公司,這樣賬務(wù)上就都平了,但是在1月的時(shí)候A公司的基本戶凍結(jié)了,其他賬戶又轉(zhuǎn)不出大額到甲和乙的個(gè)人賬戶上,所以160萬元還是由B公司轉(zhuǎn)到甲和乙 的個(gè)人賬戶上,請(qǐng)問這個(gè)B公司和A公司與甲、乙這個(gè)160萬的賬要怎么樣平?
老師 2個(gè)公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了,但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營(yíng)業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄??? A是物業(yè) B是運(yùn)營(yíng)公司。以前是一個(gè)老板?,F(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運(yùn)營(yíng)了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了,然后跟運(yùn)營(yíng)對(duì)賬,他們就把7000轉(zhuǎn)過來了
a公司為電商,是b公司積分兌換商品指定供應(yīng)商,b公司客戶得到b公司的積分后,到a公司平臺(tái)購買商品,買了一本書,用了50積分和支付a公司50元錢。(正常這本書價(jià)格100元),然后a公司用這50積分跟b公司兌換50元錢。請(qǐng)問如何做賬務(wù)處理,如何給購買商品方和b公司開具發(fā)票?(請(qǐng)注意,這是一本書,書款等于從兩處取得,如何分別給對(duì)方開發(fā)票?發(fā)票中的數(shù)量怎么填寫,填寫1的話,那就進(jìn)銷數(shù)量不符,填寫0.5,這是一本書,不是一公斤)
老師好!比如A公司是B公司的推廣運(yùn)營(yíng)商(兩家都是網(wǎng)絡(luò)公司,B公司就像58同城那樣的公司),現(xiàn)在A公司在為了推廣量的增加做了優(yōu)惠活動(dòng),就是A公司向客戶推廣了一個(gè)套餐1100元,優(yōu)惠后客戶只需要給A公司付1000元就可以了。但是針對(duì)于個(gè)套餐費(fèi)A公司還是要支付給B公司1100元的,其中100元的差價(jià)是由A公司來承擔(dān)的,那么A公司就這100元要怎么處理做賬才合適?(A公司的收入是跟B公司結(jié)算返點(diǎn))
老師,有人送老板的A書籍500本,老板把書送給公司來出售,那老板送給公司A商品500本書,公司本身有B商品500本,對(duì)外賣580元/本,跟客戶簽的合同寫上A+B按套走,價(jià)格299元/套,那A商品是否需要入庫如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么定價(jià)?A是帶有刊號(hào)的,B商品是個(gè)調(diào)研報(bào)告沒有刊號(hào),直接結(jié)轉(zhuǎn)B商品成本是不是就可以了?客戶要求簽合同必須體現(xiàn)A商品,給客戶開的發(fā)票按套走還是按本走?如何簽合同比較好入賬?有什么解決辦法嗎?
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
關(guān)鍵獲取不了相關(guān)的憑證
發(fā)票啥的都沒有的嗎
是的,只有內(nèi)部做的一個(gè)表格
那這個(gè)先做往來吧
往來?有點(diǎn)不明白
對(duì)的 沒有發(fā)票這個(gè)要做往來的
那記到誰的頭上去,這個(gè)又收不回來的
最后沒有發(fā)票又收不回來轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外