不可以開(kāi)1%的發(fā)票了。
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個(gè)系統(tǒng)做的
老師我第一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒(méi)有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒(méi)有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問(wèn)一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢,客戶開(kāi)專票多開(kāi)了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報(bào)嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費(fèi)怎么入賬 計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,你好,我是簡(jiǎn)易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬(wàn)收入的增值稅,當(dāng)季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計(jì)提申報(bào)繳納了,之后這幾個(gè)月我都是按當(dāng)期真實(shí)的開(kāi)票收入做未開(kāi)票收入紅沖,附加稅和印花稅因?yàn)橹耙彩前茨莻€(gè)金額繳納過(guò)了,所以想問(wèn)一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧,等我的收入超過(guò)了之前的,我再按多出部分申報(bào),對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)調(diào)賬之后 季度報(bào)表和每個(gè)月增值稅報(bào)表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題 商貿(mào)公司開(kāi)啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報(bào)查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補(bǔ)錄嗎?
不需要,系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)生成了,你們就不需要去打聽(tīng)了。
系統(tǒng)現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,稅種核定里查還是按季
系統(tǒng)自動(dòng)生成一般納稅人,這個(gè)是什么意思?
我說(shuō)的是系統(tǒng)未自動(dòng)升成一般納稅人,這個(gè)月查還是小規(guī)模,請(qǐng)問(wèn)還能開(kāi)1%的發(fā)票嗎
你現(xiàn)在還是小規(guī)模的可以開(kāi),但是不能保證你以后開(kāi)在這個(gè)1%,是不是需要按一般納稅人的來(lái)補(bǔ)稅
如果稅務(wù)局當(dāng)月發(fā)現(xiàn)你們超過(guò)了500萬(wàn),會(huì)強(qiáng)制要求你們轉(zhuǎn)一半納稅人的當(dāng)月生效,你當(dāng)月開(kāi)的就得按照一般納稅人的來(lái)教。
也就是以后查到了需要按一般納稅人來(lái)補(bǔ)稅?
有罰款滯納金嗎
那系統(tǒng)一直未自動(dòng)升需要我們?nèi)ゴ髲d辦理嗎
對(duì)的是的滯納金這個(gè)不一定。 在電子稅務(wù)局里面就可以辦理
我要辦稅---綜合信息報(bào)告---資格信息報(bào)告---小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人 點(diǎn)擊繼續(xù)辦理。 進(jìn)入“小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人轉(zhuǎn)界面后---點(diǎn)擊“下一步”確定進(jìn)入“預(yù)覽提交”界面,檢查無(wú)誤點(diǎn)擊“提交”完成
可以發(fā)一下步驟嗎
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。