學(xué)員你好,紅沖了之后如果不再開出的話,這個(gè)主要是看重要性原則,金額大的話通過以前年度損益調(diào)整,金額不大,計(jì)入當(dāng)期就可以了。
跨年紅沖發(fā)票,有的說需要通過損益調(diào)整科目核算,有的說不需要,開紅字發(fā)票當(dāng)月直接沖減當(dāng)月收入就可以。到底那種是對的呢?
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業(yè)務(wù)沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負(fù)數(shù)發(fā)票。這個(gè)做賬不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?直接在2022年3月當(dāng)期做負(fù)數(shù)?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報(bào),2022年匯算清繳時(shí)候按照2022年收入減去這個(gè)沖紅報(bào)嗎?
老師請教: 我公司與一家公司簽訂合同,最終結(jié)算完畢后,對方單位多開發(fā)票45萬,此發(fā)票金額確實(shí)需要紅沖且已跨期2年。 問題:1.對方單位開具紅字發(fā)票,因?yàn)橐郧澳甓纫呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過損益,那么該單位紅沖發(fā)票的當(dāng)月做賬務(wù)處理時(shí),是使用“以前年度損益調(diào)整”科目還是直接沖減當(dāng)期損益呢? 2.對方單位對此發(fā)票已于以前年度做過匯算清繳,那么跨年開具紅字發(fā)票后,是否需要更正申報(bào)以前年度的所得稅匯算清繳呢?有無相關(guān)政策說明?
小規(guī)模納稅人跨年沖去年的普票后不再重開藍(lán)字發(fā)票,可以重開嗎?需不需要調(diào)整去年的報(bào)表,還是提現(xiàn)在紅沖的當(dāng)月?如果當(dāng)月收入不夠沖,是不是要分?jǐn)偟讲煌脑路??還是增值稅用貸方負(fù)數(shù)提現(xiàn)?
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)前幾年帳的收入和計(jì)提增值稅不對,是直接作反分錄紅沖,在更正一張對的就行嗎,不需要通過以前年度損益調(diào)整吧,直接調(diào)整當(dāng)期損益可以嗎
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費(fèi)用差3萬元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請問輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉
可是這里對銷售退回為什么說的這么堅(jiān)決,一定是在開票當(dāng)月沖減收入呢?
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求的是除了資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)外其他的銷售退回計(jì)入退回當(dāng)月,但實(shí)際工作中大家操作比較靈活,我說的是比較常見的做法