你好,如果你的銷售額合計在45萬以內(nèi)的,是這么做的。
老師,請問一下計提繳納小規(guī)模開專票,是不是借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款吖
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯了,寫成了一般納稅人那種。借:應(yīng)收賬款 貸:主營收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅。 三級科目生成就無法更改。專票可以按這個分錄繳納(借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個銷項稅余額呢,因為普票增值稅免的(45w以內(nèi))
老師,小規(guī)模公司,開了專票和普票,貸方都是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,專票繳稅分錄是借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款,普票部分是,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,政府補助,是嗎
我是小規(guī)模,給客戶開了專票,是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額,還是貸方是應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師蔬菜免稅銷售收入,對嗎 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入—政府補助收入
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
專票部分,分錄的時候可不可以直接寫成,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,未交增值稅,普票的時候就用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,來區(qū)分下
你好,可以的,可以這么做的。