您好,這個(gè)是對的,分錄是沒錯(cuò)的
請問老師,技術(shù)開發(fā)合同20萬免增值稅,分錄哪種對呢? 第一種1,借:銀行存款200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入188000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)12000 2,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-減免稅款12000 貸:營業(yè)外收入-稅收減免12000 第二種,借:銀行存款200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入200000
老師,2023年增值稅開具普票不超30萬元,會計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入-a 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免稅
老師小規(guī)模 進(jìn)貨分錄 借 庫存商品 貸 銀行 借 主營成本 貸 庫存商品 銷售分錄 借 銀行 貸 主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸 營業(yè)外收入這樣嗎
您好,小規(guī)模減免增值稅,借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。然后在做,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營業(yè)外收入。是這樣嗎?
請問個(gè)體戶做賬, 銷售免稅蔬菜, 借銀行貸主營業(yè)務(wù)收貨入 購進(jìn)蔬菜 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行 銷售費(fèi)用收到普票 借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行 月底 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅怎樣處理
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會自動申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級會計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,可以把免稅銷售收入直接計(jì)收入嗎,不做后面的分錄
您好,這個(gè)還是別了,按照上邊的做把