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請(qǐng)問(wèn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)按60%做賬,那專(zhuān)票可以抵扣嗎?勾選后再做40%的退稅嗎?

2021-10-28 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-28 15:46

不可以的,不允許抵扣增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-10-28 15:46

匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以。

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不可以的,不允許抵扣增值稅。
2021-10-28
你好,招待用酒不可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 不抵扣勾選做賬分錄,是要入賬的 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi) 價(jià)稅合計(jì) 貸:銀行存款等 如果金額大,也可以先入庫(kù)存,用價(jià)稅合計(jì)入庫(kù)存商品,在領(lǐng)用的時(shí)候按照招待費(fèi)等用途確認(rèn)
2024-02-01
業(yè)務(wù)招待費(fèi)取得專(zhuān)票,不可以直接在電子稅務(wù)局做不抵扣勾選,然后賬務(wù)上直接價(jià)稅合計(jì)做費(fèi)用。 一般納稅人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中收到專(zhuān)票,將不能抵扣部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,具體步驟如下: 1.根據(jù)收到的專(zhuān)票,確定其中不能抵扣的部分。 2.在會(huì)計(jì)賬冊(cè)上開(kāi)立一張專(zhuān)用發(fā)票未抵扣記賬憑證,填寫(xiě)相關(guān)信息,并將該憑證記入當(dāng)期的會(huì)計(jì)賬冊(cè)中。 3.將未抵扣的專(zhuān)票作為費(fèi)用記入當(dāng)期成本,同時(shí)將增值稅稅額予以扣除。
2023-10-12
這個(gè)你如果當(dāng)月抵扣的話,下個(gè)月做轉(zhuǎn)出就可以。
2024-07-02
你好可以的 可以這么做的
2024-12-11
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