同學你好 這個沒有用了哦 得去注銷
企業(yè)注銷,銷戶之后,那些銀行賬戶對應的結(jié)算卡、支付密碼器還有用的嗎?
公司去年12月底成立,小規(guī)模,截至到12月31號銷售收入為0,實繳資本為0,共發(fā)生3筆支出: 1.股東用現(xiàn)金支付公司注冊地址押金6000元,有收據(jù),預計2023年退回押金; 2.股東用現(xiàn)金購買公司對公賬戶銀行密碼器61元,有發(fā)票,未報銷; 3.股東用個人銀行卡墊付公司營業(yè)執(zhí)照印花稅2.5元,對公賬戶未給該股東還錢。 請問以上怎樣做會計分錄?謝謝。
老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機器款(代收的錢有進公賬有進私帳),有時收了30萬,但后面實際支付了50萬,而且約定在以后每月對應實際支付的日期還款,(比方這個月12號付了50,那下個月的12號就還2萬,分十期還完),還有就是租戶的所有應付費用都從這里面扣,這整個的業(yè)務可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應付-客戶 付機器款:借:其他應付-客戶貸:銀行存款 若超過之前進賬金額: 借:其他應付-客戶 應收賬款-機器款 貸:銀行存款 收每月還機器款 借:其他應付 貸:應收賬款-機器款 收電費:借:其他應付 貸:主營業(yè)務收入-電費 主營業(yè)務收入-房租 其他應收 就是和這個客戶的往來
老師,我的都是流動性員工,那我這個從業(yè)人數(shù)是要按照流動人數(shù)來算嗎?我給他們發(fā)工資,這些支出都是從公戶備用金取出到個人銀行卡,然后個人銀行卡支付工資的,因為這些流動員工都是沒有銀行卡,直接用微信支付的那我是不是應該要去稅務局做納稅調(diào)整呢?小規(guī)模納稅人
公司注銷,銀行銷戶,賬上只有50了,柜員說除了利息,結(jié)算下來還倒差銀行40。然后現(xiàn)金轉(zhuǎn)了筆進去補扣管理費。那轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)進銀行的這幾十塊錢無法報銷了可以做這個分錄嗎?還是說有哪種更好的處理辦法 收錢-借:銀行 -貸:其他應付款 銷賬 借-其他應付款 貸-未分配利潤
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
已經(jīng)注銷了哦,就是不想留著,問清楚還有用嗎?沒有就丟掉
同學你好 沒有用了 可以丟掉的