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老師,9月憑證有一筆做錯了,收到利息收入,應(yīng)該是沖減財務(wù)費(fèi)用的,看錯了,沖減應(yīng)收賬款了,現(xiàn)在9月報表也報完了,這筆要怎么辦

2021-10-28 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-10-28 14:28

同學(xué)你好 這個月做錯誤的分錄紅沖 然后再做正確的就行了

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快賬用戶2824 追問 2021-10-28 14:30

那附件是附到9月憑證后面還是附到10月憑證后面

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齊紅老師 解答 2021-10-28 14:35

在九月就行了 這個沒事

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快賬用戶2824 追問 2021-10-28 14:36

知道了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-28 14:40

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 這個月做錯誤的分錄紅沖 然后再做正確的就行了
2021-10-28
您好,請問您的收入是如何做的呢?
2021-02-21
你好? 那你就補(bǔ)充9萬的分錄就行了。 原來分錄怎么掛的。 你沖賬怎么沖的。 這樣好判斷怎么處理科目 。 你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎? 跨年了看怎么沖賬?
2021-05-12
您好,是對的,這是我們沖回以前計(jì)的損失,是利潤的加項(xiàng)
2024-01-13
那你現(xiàn)在開票的話,就是借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,同時貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅。
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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