您好,是對(duì)的,這是我們沖回以前計(jì)的損失,是利潤(rùn)的加項(xiàng)

我計(jì)提的一個(gè)壞賬準(zhǔn)備,借:信用減值損失-計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 4516.08貸:壞賬準(zhǔn)備4516.08,然后利潤(rùn)表的那個(gè)壞賬損失也是4516.08,我這個(gè)數(shù)據(jù)能放在壞賬損失那嗎
老師,21年我做的應(yīng)收壞賬計(jì)提 借:信用減值損失49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備49471.5,2022年回款,這個(gè)壞賬需要沖回,分錄借:信用減值損失-49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5對(duì)嗎? 還是正確分錄借:以前年度損益調(diào)整 -49471.5 貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5?
老師,我想問(wèn)一個(gè)小小的問(wèn)題,就是信用減值損失這塊兒,借信用減值損失貸是應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,還是說(shuō)貸就壞賬準(zhǔn)備四個(gè)字兒,我我這查不到相關(guān)的資料兒
老師好,我12月做了一筆紅沖.借:信用減值損失 -10000,貸:壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款-10000,到我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表那個(gè)信用減值損失是正數(shù)10000的,對(duì)還是錯(cuò)的
老師,上年計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備有了信用減值損失,本年沖銷了一部分,現(xiàn)在我想還原一版沒(méi)計(jì)提壞賬的報(bào)表,我把應(yīng)收賬款何其他應(yīng)收款還原以后資產(chǎn)負(fù)債表不平了。利潤(rùn)表里的信用減值損失我已經(jīng)刪除(本年的信用減值損失取的是發(fā)生額不是余額),我應(yīng)該怎么樣才能把報(bào)表調(diào)平呢?
扣個(gè)稅時(shí),繳納金額比賬務(wù)實(shí)際多了幾角錢,實(shí)際繳納金額是正確的,請(qǐng)問(wèn)差異記入哪里
老師分割單可以當(dāng)發(fā)票使用嗎?
單位是一般納稅人,每個(gè)月都需要交增值稅,會(huì)計(jì)已經(jīng) 申報(bào)了,但老板就是不讓交,一直拖,拖了一年多了,累計(jì)欠稅五六萬(wàn)了,會(huì)計(jì)會(huì)承擔(dān)責(zé)任嗎?
你好老師,在電子稅務(wù)局上可以取消個(gè)體戶的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎
公司名下的車,4年折舊 還有5萬(wàn)余額,老板把車3.5萬(wàn)元賣了,請(qǐng)問(wèn)虧錢處理了,賬務(wù)怎么處理
你好老師,就是公司新辦的,然后在建廠房這些,買電纜重新布線,開(kāi)關(guān)這些東西,我是計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)用嗎?還是在建工程,
老師:外購(gòu)已稅消費(fèi)稅委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,可以扣除外購(gòu)的消費(fèi)稅嗎?
收到x公司銀行承兌匯票,將x公司的匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給y公司,分別怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里開(kāi)具稅收完稅證明,能開(kāi)具一整年的嗎?例如:增資稅1-12月,附加稅:1-12月
暫估費(fèi)用或計(jì)提費(fèi)用怎么寫(xiě)?附什么單據(jù)?


利潤(rùn)表,信用減值損失正數(shù)10000,說(shuō)明是什么意思
您好,說(shuō)明損失挽回了,壞賬收回來(lái)了