你好,做憑證跟審核是不能兼容的,做完有一個(gè)人審核一下,
你好,我們公司財(cái)務(wù)部門只有兩個(gè)人,請(qǐng)問財(cái)務(wù)的工作分工應(yīng)該怎么分比較合適,有哪些工作是不能兼容的。
我是財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè)兩年了,之前一直在小私企上班,公司規(guī)模比較小業(yè)務(wù)不多,財(cái)務(wù)就我一個(gè)人。目前已經(jīng)離職了。我現(xiàn)在就只能問到跟以前規(guī)模差不多的小公司和記賬公司,我應(yīng)該怎么選擇呢?我現(xiàn)在想換個(gè)單位,但是建筑房地產(chǎn)行業(yè)都要求有關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有的大公司也要求相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或者工作年限中級(jí)證書等。
老師好,請(qǐng)問企業(yè)繳納的部分算員工的收入嗎?應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)算嗎?我們企業(yè)社保全由公司支付,不扣除個(gè)人部分,您認(rèn)為這樣的業(yè)務(wù)怎么樣計(jì)分錄比較合適呢
老師,你好,我要制作公司工程類,設(shè)計(jì)類,采購類的財(cái)務(wù)核算指引,但是我這邊不知道管理費(fèi),以及稅負(fù)在哪個(gè)區(qū)間是比較合理的,我應(yīng)該怎么要弄
新工作剛交接了,我們公司上個(gè)財(cái)務(wù),把所有工資,管理費(fèi)用記到其他應(yīng)付款的一個(gè)人名下這樣做有沒有什么不妥,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局那邊查賬這個(gè)財(cái)務(wù)剛工作了一年,上上個(gè)財(cái)務(wù)是讓公司借錢,有了現(xiàn)金,管理費(fèi)用,工資都走現(xiàn)金,有盈利了,再還錢到其他應(yīng)付里,哪個(gè)會(huì)計(jì)處理比較合理
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
還有呢,兩個(gè)人應(yīng)該怎么分工?
出納,一個(gè)做賬的,兩個(gè)人定期的審查雙方的賬務(wù)
開票和報(bào)賬誰負(fù)責(zé)
你們雙方商議的呢,都可以的
出納和報(bào)稅、開票可以兼容?
可以,可以報(bào)稅啊,這個(gè)不矛盾