您好,都不好,2個方法都是其他應(yīng)付款-老板的往來余額太大,有隱藏收入的嫌疑,因為哪有老板一直墊款,公司賬上還長虧不倒的,公司的公賬款正常入到公賬用于經(jīng)營,對公司和股東老板都是有好處的,查賬沒有哪個公司不補稅

公司新成立賬上沒有錢,員工幫公司買各種小件都是自己墊錢從淘寶上買,沒有發(fā)票,購物記錄截屏是否可以直接作為報銷依據(jù),另外這些小錢都是另一位員工(老板親信)直接給他們報銷了,記賬:借管理費用開辦費貸:現(xiàn)金,然后借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個人,是否正確?另外,這名員工(老板親信)自己也墊了很多款買東西,發(fā)票都給財務(wù)了,但是說公司現(xiàn)在沒錢,她先不報銷,這種情況怎么記賬呢?
老師問你個問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個工資,他上一年的工資,但是之前這個員工救濟款了,這是走的其他應(yīng)收款科目,等下一年呢,是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個上一年的工資呢是沒有計提,沒有在那個管理費用什么里邊兒計提,是扣上一年的,未發(fā)工資,他們做憑證的時候就借應(yīng)付工資,大家其他應(yīng)收款,然后又借以前年度損益調(diào)整調(diào)整,然后貸應(yīng)付工資這樣弄了以后,以前年度損益調(diào)整里邊,他又轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,這樣的話就正好這個資產(chǎn)負(fù)債表,跟利潤表的這個勾級關(guān)系就不對了,你說這個憑證應(yīng)該是怎么做?怎么合理根據(jù)這個業(yè)務(wù)。
我單位2015—2019年是核定征收,其中有租金約72萬已付款,沒有發(fā)票,所以就一直未入賬,是老板付的。 2020—現(xiàn)在已核定為查賬征收,也是一樣約36萬, 以上款都有老板本人支付,出賬時記管理費用,其他應(yīng)收款,(老板個人) 因人員調(diào)整財務(wù)換了人 ,我接受會計工作,我該怎樣處理~ 謝謝!
我們中標(biāo)一個項目,不想做賣給了別人,但還是掛我們公司,我們是名義上的總包,他們是實際上的,我們只收項目管理費,扣稅和過賬,事情是他們做,現(xiàn)在這個項目需要辦理農(nóng)民工專用賬戶,和銀行簽了監(jiān)管協(xié)議,有個監(jiān)管系統(tǒng)可以上傳農(nóng)民工工資表,然后銀行代發(fā)。想問下,這個監(jiān)管系統(tǒng)是我們財務(wù)操作還是他們操作?工程款到賬會進(jìn)到我們公戶,部分會進(jìn)到農(nóng)民工賬戶,如果這個監(jiān)管系統(tǒng)不在我們財務(wù)這邊操作,我們該怎么知道這個農(nóng)民工工資到賬情況呢?
新工作剛交接了,我們公司上個財務(wù),把所有工資,管理費用記到其他應(yīng)付款的一個人名下這樣做有沒有什么不妥,會不會引起稅務(wù)局那邊查賬這個財務(wù)剛工作了一年,上上個財務(wù)是讓公司借錢,有了現(xiàn)金,管理費用,工資都走現(xiàn)金,有盈利了,再還錢到其他應(yīng)付里,哪個會計處理比較合理
老師,個體戶企業(yè)主上個月9月還是我單位雇傭的合同工人,這個月10月份退休了,這個月改為個體戶企業(yè)主與我企業(yè)合作,不會被認(rèn)定為員工成立個體戶虛開發(fā)票吧
老師,個體工商戶,轉(zhuǎn)讓協(xié)議的模板有嗎
a公司轉(zhuǎn)錢給c產(chǎn)品公司,實際是b公司購買的產(chǎn)品,c公司現(xiàn)在開票給b公司。a幫b付的款,這樣可以嗎,對方兩個公司出證明
因為沒有發(fā)票不能所得稅稅前扣除,所以要調(diào)增繳納所得稅
經(jīng)營所得稅昨天截止了還能在網(wǎng)上申報么
老師:電子稅務(wù)局哪里補打完稅證明
老師,紅沖作廢率怎么計算?
老師,債務(wù)資本,只包括長期借款嗎,應(yīng)付賬款和短期借款不屬于債務(wù)資本嗎?謝謝
老師您好,我們公司向個人租了一套房子。租期兩年。合同約定租金每月一付。公司在替房東代扣代繳個稅的時候,是按月扣繳還是按年。
老師 也就是說需要扣減利潤的是吧