正常入賬,但是沒有票據(jù)的話不能稅前扣除。
單位從市場(chǎng)上找了幾個(gè)人來干活支付的現(xiàn)金,沒有發(fā)票。怎么入賬
請(qǐng)問老師,就是我公司有二個(gè)分單位,甲單位和乙單位,吃飯都在一起吃的,現(xiàn)在就是乙單位要支付給甲單位每月的員工餐費(fèi),這個(gè)收據(jù)是不是甲單位開給乙單位呀?入賬怎么入?
單位請(qǐng)的鐘點(diǎn)工個(gè)人打掃衛(wèi)生,現(xiàn)金支付,沒有票據(jù),怎么入賬
事業(yè)單位,單位賬上沒有現(xiàn)金了,但是有幾筆支出是現(xiàn)金支付,原因是這些現(xiàn)金從3.0轉(zhuǎn)個(gè)人,剩余的錢沒入賬直接現(xiàn)金支付花出去了,光有發(fā)票,怎么做啊,
你好,老師 請(qǐng)問下,去年購(gòu)買的電腦,打印機(jī)等資產(chǎn)未入賬,現(xiàn)金支付的,沒有發(fā)票,沒有收據(jù), 現(xiàn)在要不要入賬,入賬的話,怎么賬務(wù)處理
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
也就是申報(bào)企業(yè)所得稅調(diào)增是吧
對(duì),就是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
借,管理費(fèi)用 貸,庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)吧
對(duì),沒錯(cuò),就是這么做的。