你好,不是這個(gè)原因,對(duì)方是不是代收代付?不想交稅。

交到物業(yè)水電費(fèi),對(duì)方不開具增值稅專用發(fā)票的原因可以是差額征稅的小規(guī)模納稅人的身份么?
老師,保安公司(小規(guī)模),實(shí)行差額征稅,開具了1%專用發(fā)票,又開具了5%普票。差額征稅的納稅人不是不可以開具專票嗎,為什么可以這樣開呢
老師,小規(guī)模納稅人因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要可不可以開具6%稅率的增值稅專用發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師今年小規(guī)模物業(yè)公司給商戶開具的水電費(fèi)增值稅專用發(fā)票稅率開幾個(gè)點(diǎn)?水電費(fèi)產(chǎn)生的稅金可以免交嗎
下列關(guān)于小規(guī)模納稅人的說(shuō)法錯(cuò)誤的有()。(2分)A、小規(guī)模納稅企業(yè)的增值稅稅率一律為3%B、小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)等,可以選擇差額征收C、小規(guī)模納稅人采購(gòu)原材料等,如果取得的是增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中的稅額計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)—一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”D、小規(guī)模納稅企業(yè)的增值稅稅率一律為5%
我們報(bào)廢一批庫(kù)存商品,當(dāng)廢品銷售,收到25元現(xiàn)金,這個(gè)對(duì)方不開發(fā)票收據(jù)可以入賬處理嗎
公司購(gòu)買的車,現(xiàn)在涉及繳納保險(xiǎn),是應(yīng)該以公司名義交還是法人名義交呢?
老師,我想咨詢一下,就是預(yù)繳企業(yè)所得稅是按不含稅的多少來(lái)計(jì)算的
郭老師,我們跨境電商的要申請(qǐng)出口資質(zhì)嗎。我們貨物是放在亞馬遜倉(cāng)庫(kù),這個(gè)倉(cāng)庫(kù)一般是在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外,我們貨出到客戶那算出口,還是到亞馬遜倉(cāng)庫(kù)算出口,這種是怎么弄
老師,能給下一下計(jì)提工資及社保的分錄么?
老師9月份社?;鶖?shù)上調(diào),是不是專項(xiàng)扣除也在9月份更正過(guò)來(lái)?
老師,印花稅申報(bào)的時(shí)候,如果當(dāng)期開具的銷售發(fā)票金額是負(fù)數(shù),是不是要沖減計(jì)稅金額呢?
問(wèn)一下勞務(wù)服務(wù)如果開票是幾個(gè)點(diǎn)的稅率
老師,我換了電惱在這里怎么把公司添加進(jìn)來(lái)?
建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi) 和 勞務(wù)* 勞務(wù)費(fèi),有什么區(qū)別


就是一般的小區(qū)物業(yè)
又不是這個(gè)原因,小規(guī)模他也可以開發(fā)票,他是差額交稅的。