你好 個人收入要交個稅??
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼]業(yè)務(wù),所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個人,還有幾個建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會發(fā),估計(jì)明年只會補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a(bǔ)但是也沒有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
12分鐘前 老師,我們公司是工程建設(shè)類小規(guī)模公司,過節(jié)聚餐有四個外地項(xiàng)目經(jīng)理回不來,如果要從公賬給他們每人補(bǔ)貼福利費(fèi)200,該怎樣操作好?(前提是不是必須在公戶有發(fā)工資和有交社保才可以?)(四個項(xiàng)目經(jīng)理中,有三個是公司發(fā)放工資并繳納社保的,如果這三個可以在公戶按福利費(fèi)發(fā)放,那是不是要申報(bào)個稅?一個是老板私戶年底發(fā)放工資的,并且沒有繳納社保的。那這個是不是不能在公戶里發(fā)這200的福利費(fèi)?只能老板私戶轉(zhuǎn)呢?)
老師您好,我們是一家廣告設(shè)計(jì)公司,會有展廳搭建業(yè)務(wù),那每個展廳我們都有一位項(xiàng)目經(jīng)理,會用公戶給他們轉(zhuǎn)賬負(fù)責(zé)搭建,那這種公對私應(yīng)該如何做賬,項(xiàng)目經(jīng)理不是我公司員工沒有代扣個稅和社保,不存在雇傭關(guān)系
老師,你好,我最近找到一份會計(jì)的工作,我有關(guān)會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)不是很豐富,就之前在一個只有一個人的代賬公司里做外勤,平時核稅種,領(lǐng)發(fā)票,開票,報(bào)稅這些事,就離職的那一個月做了幾家小規(guī)模和一家一般納稅人的賬務(wù),現(xiàn)在我找的這家公司是什么什么投資公司,投資了幾個建筑項(xiàng)目,還不是很清楚公司具體干什么,投資人是我們縣的一個非民營單位。這個公司去年剛成立不久,我首先第一步就不知道如何開展工作,老板昨天讓買會計(jì)軟件,我不知道該買什么樣的好,我說下周一給他回復(fù),我現(xiàn)在很亂,第一個問題是不知道買什么樣的會計(jì)軟件,第二個是不知道如何開展工作,這個公司關(guān)于財(cái)務(wù)方面的什么都沒準(zhǔn)備,去年的賬務(wù)都還沒做
老師好,我是一個出納,入職的是小公司,這個公司是個分公司,現(xiàn)在注銷了,從成立到注銷都只有費(fèi)用報(bào)銷沒有業(yè)務(wù)收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個人是會計(jì)人員,我也沒有什么經(jīng)驗(yàn),公司注銷前代理記賬公司并沒有每個月都交給我憑證報(bào)表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我?,F(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結(jié)果聯(lián)系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報(bào)表他們默認(rèn)我們不要所以有2個月的憑證報(bào)表已經(jīng)沒有了。現(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了,當(dāng)時代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因?yàn)闆]有做過外賬沒有經(jīng)驗(yàn)也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會計(jì)資料,現(xiàn)在怎么辦呢?很害怕
從供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶,那供應(yīng)商開出的送貨單 應(yīng)該給我們公司還是給客戶
老師:公交公司在房產(chǎn)稅方面有沒有啥優(yōu)惠政策?
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接啊)
小規(guī)模公司當(dāng)月開票350萬,需要交多少企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人2025.6.10開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,1%稅率,這個是免稅的嗎
(2024年)2×23年4月1日甲公司借入專門借款6000萬元,期限2年,合同利率和實(shí)際利率都是5%,4月1日開工建造,當(dāng)天支付了5000萬元,6月1日支付了1000萬元。2×23年7月1日由于非正常原因?qū)е峦9ぃ?×23年12月1日恢復(fù)施工。閑置借款資金用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y,該短期投資月收益率為0.1%。會計(jì)分錄是?
老師好,請賜教!不明白第二問的3年是怎么算的,怎么用(5000-4000)*3
老師,我們是工程公司,請另外一個勞務(wù)公司的人員過來做事,對方開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票過來,請問是直接計(jì)入成本—工資嗎?
4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計(jì)提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號),不提現(xiàn)錢就在支付寶賬號,這個怎么入賬,要報(bào)未開票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入 ,這樣對嗎,關(guān)鍵我分不出來這些那些開票了,那些沒開票?未開票收入報(bào)多少
比如說我給他們5000,但是這5000全都是用在場館搭建方面了,并沒有他們個人所得。
你好 個人取得收入要交個稅的?