好,差額計稅的收入減去成本,按這個來交增值稅。
小規(guī)模納稅人報增值稅的時候,需要填寫附列資料嗎?附列資料什么情況下要填寫啊
老師,小規(guī)劃納稅人增值稅納科申報,申報表附列資料什么情況下需要填寫呢
我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料什么情況下需要填寫?
申報增值稅時,什么情況下,需要填寫增值稅申報表附列資料
增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)都需要填寫什么
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
適用于差額征稅的有哪些,平常銷售商品,是不是不適用
你好,銷售商品的不屬于 建筑 勞務派遣 經(jīng)紀代理服務。
建筑業(yè)務,差額征稅,是不是扣除分包款
好對的是的是這么做的。
小規(guī)模季報增值稅,沒超過45萬,附加稅情況表,,是不是就不用填,直接保存就行
差額計稅的,不管超沒超過都需要填寫。
不是差額計稅,就是銷售商品,小規(guī)模,沒超
不需要填寫這里的。
都是0,直接保存就行,是吧
對的是的,是這么做的。