你好,可以的,把之前繳納填寫上
老師,請問下員工是今年12月才在app上填的專項(xiàng)附加扣除,之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,都沒有扣減過專項(xiàng)扣除這一項(xiàng),那在1月份申報(bào)12月份的個(gè)稅的時(shí)候需要把這一年的累計(jì)專項(xiàng)附加扣除扣減掉再計(jì)算個(gè)稅嗎
個(gè)稅系統(tǒng)上社保和專項(xiàng)附加扣除我都沒有填寫過,但年終獎(jiǎng)時(shí)因有個(gè)稅,我這個(gè)月能補(bǔ)上之前9個(gè)月的專項(xiàng)和附加扣除項(xiàng)還能補(bǔ)上嗎?要不的話年終獎(jiǎng)時(shí)個(gè)稅會交的多
請問個(gè)稅方面,我平時(shí)就已經(jīng)填寫了專項(xiàng)附加扣除,請問平時(shí)每個(gè)月的預(yù)扣預(yù)繳時(shí)會不會扣除這些專項(xiàng)附加扣除呢?還是專項(xiàng)附加扣除只有年終匯繳時(shí)才有效的呢?
老師,如果一個(gè)人個(gè)稅滿足不需要個(gè)稅匯算清繳的條件,但是他每月預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅是只有專項(xiàng)扣除,沒有填寫專項(xiàng)附加扣除,如果把專項(xiàng)附加扣除都寫上,他有可能會退稅,這樣子的話,這個(gè)個(gè)人還要不要做個(gè)稅匯算清繳呢?
如果有員工,之前沒有填寫專項(xiàng)附加扣除,要是11月填上,能否今年全年享受,之前沒抵扣多交的個(gè)稅,是否能夠享受退補(bǔ)
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購買幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤彌補(bǔ)完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%