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請問老師,去年四季度有10300元的固定資產(chǎn)減掉一個(gè)月的折舊283元后剩余的一次性加計(jì)扣除,那么今年的折舊還是按每個(gè)月283元做賬嗎,利潤表中在管理費(fèi)用中提現(xiàn)嗎,季度所得稅中怎樣填報(bào)

2021-10-26 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-26 13:54

你好在利潤表管理費(fèi)用里面體現(xiàn),然后企業(yè)所得稅的在利潤總額里面體現(xiàn)。

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齊紅老師 解答 2021-10-26 13:54

匯算的時(shí)候,第二年開始,每年都需要調(diào)增,因?yàn)槟阒耙呀?jīng)一次抵扣。

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快賬用戶3750 追問 2021-10-26 13:58

那老師季度所得稅表中在哪個(gè)欄次填寫

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齊紅老師 解答 2021-10-26 14:00

季度的時(shí)候在利潤總額里面填寫就可以的,不調(diào)整。

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快賬用戶3750 追問 2021-10-26 14:02

我的這個(gè)企業(yè)已經(jīng)有9個(gè)月沒有收入了,折舊體現(xiàn)在管理費(fèi)用和利潤表中的利潤總額中,越虧越多,我該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-10-26 14:03

你好,正常做就可以的,你賬上只能這么做。

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齊紅老師 解答 2021-10-26 14:03

匯算清繳的時(shí)候,你開始調(diào)增,不允許抵扣。

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快賬用戶3750 追問 2021-10-26 14:05

那就是說,我四個(gè)季度按正常的做就可以了,匯算清繳的時(shí)候把四個(gè)季度的折舊一次調(diào)增就成了是嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-26 14:06

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶3750 追問 2021-10-26 14:09

那么匯算清繳的時(shí)候我在賬務(wù)上不需要做任何調(diào)整,只是在匯繳是在所得稅表中調(diào)增,是這個(gè)意思嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-26 14:09

是的是的,是這么理解,是這個(gè)意思。

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快賬用戶3750 追問 2021-10-26 14:12

好的,老師,我明白了,但是稅務(wù)局打電話每個(gè)季度都問這個(gè)情況,我以為是我做錯(cuò)了,現(xiàn)在聽了老師的解答,我心里有底了,非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-26 14:16

不用客氣,工作愉快。

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你好在利潤表管理費(fèi)用里面體現(xiàn),然后企業(yè)所得稅的在利潤總額里面體現(xiàn)。
2021-10-26
您好,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格只填寫會(huì)計(jì)折舊,體現(xiàn)納稅調(diào)增
2023-01-09
您好,您需要做納稅調(diào)增,填寫固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表
2023-01-09
你好,這個(gè)第五列和第二列填寫一樣的。
2023-03-16
您好,是需要納稅調(diào)增的,不能多次扣除
2022-03-20
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