你好!所有都賣出去了?沒有庫存?
買家具到公司,小規(guī)模!我這這個季度7月開票16萬,7月付款28萬 款也付了 發(fā)票也到了 付款 借勞務成本 安裝費 貸銀行存款 發(fā)票收到借主營業(yè)務成本 貸勞務成本?那樣主營業(yè)務成本還是高的吖?那我收到發(fā)票的28萬應該怎么做分錄呢
老師,您好。2020年1月我單位預付了一筆7萬貨款給供應商,3月收到貨和發(fā)票,對應做入主營業(yè)務成本科目內(nèi),當年度企業(yè)所得稅申報后,稅務局說供應商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營業(yè)務成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后,導致賬上應付賬款借方一直掛著7萬,現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應商。請問這筆賬務該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務做出的分錄: 1.借:應付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業(yè)務成本 7萬 貸:應付賬款 7萬 3.借:主營業(yè)務成本 -7萬 貸:應付賬款 -7萬
1月的主營業(yè)務沒收到票做錯了分錄: 借主營業(yè)務成本,貸 銀行存款。 這個月收到了發(fā)票,那應該怎么更正分錄?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我付款給客戶;提供的服務,可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當時沒有收到票: 借:應付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營業(yè)務成本; 貸:應付賬款; 2、付款當月收到票: 借:主營業(yè)務成本; 貸:銀行存款;
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務費等業(yè)務,可以用“其他應收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運費114元一噸,簽的銷售合同不含運費106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務費,可以只用“其他應收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務預警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應收賬款A公司1萬,應收賬款B公司3萬應收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
賣了,安裝費 完成了到。有35萬我們還沒有給客戶開發(fā)票。
35萬打算10月開,但是要是收到發(fā)票28萬做主營業(yè)務成本的話 成本就比收入高了
你好,這樣的話,按你實際的收入和已開票收入的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本。
現(xiàn)在問題是我不懂怎么做分錄了,支付安裝費 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 收到發(fā)票借 應付賬款 借主營業(yè)務成本紅字 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款。發(fā)票 跟銀行已經(jīng)完成了。 暫估入庫??結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好!去要安裝的可以先計入在建工程,按比例往外結(jié)轉(zhuǎn)。
在建工程又是什么科目吖?放哪里 沒用過。具體的分錄是什么?支付時借在建工程 貸銀行存款?那收到發(fā)票又是怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)成本的又是怎么做?借主營業(yè)務成本 貸 在建工程 嘛?
我想理清楚 我們付款分錄 收到發(fā)票的分錄 還有按比例往外結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。不然串聯(lián)不上來
你好,你收到的是購買家具的發(fā)票,還是勞務費的發(fā)票?支付時計入預付賬款,收到發(fā)票時,借在建工程貸預付賬款就可以了。
給對方開發(fā)票,你們確認主營業(yè)務收入和應收賬款同時按比例結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,貸記在建工程。
收到安裝費的發(fā)票,我們買家具 然后是讓別的公司上門安裝的。
你好,安裝費的話,先計入在建工程。
還有一個疑問,在建工程我添加在哪兒?成本科目里面新建立一個在建工程一級科目吖?
你好!資產(chǎn)類一級科目,在固定資產(chǎn)下邊
找到了老師,還有一個問題就是,假如我們采購家具10萬,安裝費發(fā)票3萬。是對方開票13萬 13萬都是安裝費,可以的嘛?不分別開家具 跟安裝費了,一起開安裝費給我們了
你好!按規(guī)定不可以的
那對方統(tǒng)一這樣開給我們了。咋辦呀?是不是要后期商品 跟安裝費要分別開了
你好!這樣你們吃虧,安裝費的稅率低
小規(guī)模公司,稅率都是1%
你好!那就影響不大了