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請問老師,我們每季度出來報表之后需要計提所得稅費用,這個費用是按照當期的利潤計提?但是如果以前年度有虧損的話實際繳納的所得稅會比計提的少?那是不是按照實際繳納的計提???

2021-10-26 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-26 11:44

你好,根據(jù)年累計的利潤總額減去以前年度的虧損,這個余額乘以稅率減去之前預交。

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齊紅老師 解答 2021-10-26 11:44

這個季度計提就可以,不用每個月。

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快賬用戶4039 追問 2021-10-26 11:47

我們是建筑工程,跨省的,在異地預交了企業(yè)所得稅,預交的比當期季度稅務申報表上產(chǎn)生的所得稅費用多,這個也是按照老師以上所說的計提所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-26 11:51

根據(jù)年累計的利潤總額減去以前年度的虧損,這個余額乘以稅率減去之前預交 對的,還是按照這個來。

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齊紅老師 解答 2021-10-26 11:51

不過是你們交的時候可以扣除異地預繳的。

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你好,根據(jù)年累計的利潤總額減去以前年度的虧損,這個余額乘以稅率減去之前預交。
2021-10-26
你好!按照彌補以前年度虧損后的數(shù)額計提企業(yè)所得稅,應納稅所得額=14+2-15=1
2022-06-16
你好,你這個要先補充計提才能夠支付,不然的話這個應交稅費這里不平的。
2024-10-24
你好? 以前年度虧損彌補是年度彌補 預繳的時候不考慮這個因素?
2021-05-17
是按實際計提的,同學。
2024-04-09
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