這個(gè)有公式就可以的哦
老師:8月份我開(kāi)了一張9萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng),又開(kāi)了一份10萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),稅盤(pán)也顯示本月開(kāi)票總額是-1萬(wàn),可是填寫(xiě)報(bào)表的自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)候沒(méi)有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)的信息,只顯示正數(shù)的9萬(wàn)的數(shù)據(jù),這個(gè)我可以手動(dòng)給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤(pán)一致嗎?以前也有這種情況,但是報(bào)稅時(shí)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)都沒(méi)問(wèn)題,這次就沒(méi)顯示出來(lái),我就不知道是哪里出了問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn)一下,我在做協(xié)會(huì)的年度審查時(shí),需要填現(xiàn)金流量表,現(xiàn)金流量表沒(méi)有期初值可填就沒(méi)有填期初,我填寫(xiě)現(xiàn)金流量表其他數(shù)據(jù)后,數(shù)據(jù)自動(dòng)得出現(xiàn)金流量?jī)粼黾宇~(等于資產(chǎn)負(fù)債表里貨幣資金的期末值),我覺(jué)得數(shù)據(jù)自動(dòng)得出的現(xiàn)金流量?jī)粼黾宇~是期末值,那我要填寫(xiě)現(xiàn)金增加值怎么填,因?yàn)闆](méi)期初值那我可以手動(dòng)修改成增加額嗎
財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)后,做了第一次的稅源信息采集之后,以后申報(bào)的時(shí)候如果稅源信息沒(méi)有變動(dòng)的話,是不是每次報(bào)稅只是核對(duì)金額就可以,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)生成?
請(qǐng)問(wèn)之前幾年的申報(bào)數(shù)據(jù)是隨便申報(bào)的,開(kāi)多少票就大概個(gè)成本費(fèi)用申報(bào),沒(méi)有做帳。除了增值稅,其他稅都沒(méi)有繳過(guò)。 之前沒(méi)有做帳,現(xiàn)在開(kāi)始清點(diǎn)庫(kù)存跟應(yīng)收應(yīng)付那些,是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫(xiě)?,財(cái)務(wù)報(bào)表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來(lái)數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫(xiě)。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報(bào)的,不知道之前數(shù)據(jù),不知道怎么去修改。
有沒(méi)有可能就是我入庫(kù)單的一些信息額填寫(xiě)之后?他會(huì)自動(dòng)生成在出入庫(kù)的數(shù)據(jù)透視表的數(shù)據(jù)源當(dāng)中
老師你好,個(gè)體戶賓館,之前都是核定征收,今年開(kāi)始查帳征收,以前沒(méi)有做帳,現(xiàn)在從2025年1月1日開(kāi)始做帳,金蝶軟件賬務(wù)初始余額能不能都填寫(xiě)零
你好,老師,這個(gè)月支付了6個(gè)月租金18000。然后我就做了一個(gè)管理費(fèi)用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對(duì)。這個(gè)是不是要攤銷(xiāo),那攤銷(xiāo)到每個(gè)月分錄后面怎么做
公司買(mǎi)的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費(fèi)用?
你好老師,我們公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),股東是居民企業(yè),24年未分配利潤(rùn)115萬(wàn),現(xiàn)在匯算清繳完,可彌補(bǔ)虧損23萬(wàn),現(xiàn)在要進(jìn)行分紅,24年的可以分配多少金額?
老師,我們工程做不好的圖紙,外發(fā)給外面人做,付人家1850元,怎么做賬
老師,供應(yīng)商2024年開(kāi)具的軟件開(kāi)發(fā)的發(fā)票,今年才收到,應(yīng)該怎么入賬
19年做了一個(gè)月的會(huì)計(jì)代理記賬,后面發(fā)現(xiàn)自己懷孕了就辭職了,由于時(shí)間太短沒(méi)學(xué)到什么東西,然后五年沒(méi)上班了,去年重新考初級(jí)會(huì)計(jì)證。這個(gè)月22號(hào)就是前天鼓起勇氣去去面試會(huì)計(jì),可能由于面試時(shí)工作經(jīng)驗(yàn)造假了寫(xiě)了2018年到2020年兩年的會(huì)計(jì)代理記賬經(jīng)驗(yàn)。所以面試通過(guò)了,叫我星期一去上班。現(xiàn)在我好焦慮怕露底,要不要去報(bào)道上班。如果去的話,我第一天會(huì)不會(huì)交接,怎么交接,我需要怎么做?
我們是一般納稅人稅局備案有(137號(hào)文件銷(xiāo)售蔬菜食用菌在流通環(huán)節(jié)免稅),本次購(gòu)買(mǎi)竹蓀在類(lèi)目里,上游開(kāi)具1%增值稅普通發(fā)票,我們銷(xiāo)售時(shí)候能免稅嗎?
老師,供應(yīng)商之前給的溢價(jià),抵減在最近采購(gòu)貨物的發(fā)票上了,本來(lái)近了三種貨,發(fā)票上只體現(xiàn)了兩種,入庫(kù)時(shí)按發(fā)票上的貨物入帳,沒(méi)體現(xiàn)在發(fā)票上的貨物按贈(zèng)送入庫(kù)了,麻煩老師幫我看看入庫(kù)后明細(xì)帳的結(jié)存金額為什么越負(fù)越多,發(fā)出的單價(jià)是怎么計(jì)算的,這種情況按贈(zèng)送入庫(kù)是否正確。
請(qǐng)問(wèn)老師,2024年度已經(jīng)入成本,但匯算清繳前未取得發(fā)票,做了納稅調(diào)整,調(diào)整后也是虧損,如果在后期取得發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
宏編程嗎
同學(xué)你好 嗯 但是這個(gè)我不是很會(huì)用