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本季度銷售20萬,補(bǔ)開以前的銷售發(fā)票30萬(前期已申報(bào)過),小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填寫?銷售額成了負(fù)數(shù)了呀?而且會(huì)不會(huì)系統(tǒng)比對異常?

2021-10-25 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-25 20:55

你好 你們之前已經(jīng)申報(bào)過了,應(yīng)該是按照未開票 收入吧 現(xiàn)在就不能再開了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)你們就已經(jīng)默認(rèn),客戶是不需要發(fā)票的

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快賬用戶2631 追問 2021-10-25 21:15

老師沒有這種說法吧?給客戶發(fā)票是我們的責(zé)任啊

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齊紅老師 解答 2021-10-25 21:28

你現(xiàn)在只能是兩種辦法 1.在“未開具發(fā)票”欄填寫負(fù)數(shù) 2.不填寫“未開具發(fā)票”直接抵減“開具增值稅專用發(fā)票”欄的金額

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快賬用戶2631 追問 2021-10-25 21:48

老師我說的是小規(guī)模納稅人申報(bào)表,直接抵減會(huì)不會(huì)比對差異

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齊紅老師 解答 2021-10-25 21:56

會(huì)的,這個(gè)很容易被稅務(wù)局預(yù)警的

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快賬用戶2631 追問 2021-10-25 22:13

但增值稅納稅時(shí)間到了必須報(bào)未開票收入啊

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齊紅老師 解答 2021-10-26 07:04

因此,你現(xiàn)在左右為難??!要么不給對方開發(fā)票,要么是稅務(wù)局預(yù)警。到時(shí)候你需要向稅務(wù)局解釋的,你解釋了,操作沒問題的

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你好 你們之前已經(jīng)申報(bào)過了,應(yīng)該是按照未開票 收入吧 現(xiàn)在就不能再開了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)你們就已經(jīng)默認(rèn),客戶是不需要發(fā)票的
2021-10-25
您好,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
2023-04-03
你好,不需要繳納增值稅的,這個(gè)減免明細(xì)表不用填寫。
2024-01-15
這個(gè)申報(bào)不成功,你小于這個(gè)開票系統(tǒng)會(huì)提交不成功的,清不了卡
2020-10-10
你好,收入是50萬,為什么要填寫45萬
2022-04-29
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