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4.某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,外購原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,已入庫,支付運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)1500元,稅款135元,則可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( A2 94025B.13 135C.79 400.35D.12584.03

2021-10-25 20:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-25 20:45

你好,這個題目沒有給出具體的日期,無法確定增值稅稅率啊 而且答案稅額都挺大,是不是你所給的價款金額錯誤了,你提供的是1萬,是不是10萬啊

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快賬用戶2855 追問 2021-10-25 20:48

沒有日期,是100000萬

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齊紅老師 解答 2021-10-25 20:49

你好,如果是按現(xiàn)在的稅率,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=10萬*13%%2B135=13135,選擇B選項(xiàng)?

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你好,這個題目沒有給出具體的日期,無法確定增值稅稅率啊 而且答案稅額都挺大,是不是你所給的價款金額錯誤了,你提供的是1萬,是不是10萬啊
2021-10-25
學(xué)員你好,分錄如下 借;固定資產(chǎn)58000+1500=59500 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額7540+135=7675 貸;銀行存款59500+7675=67175
2022-03-12
同學(xué)你好 借,原材料102000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13180 貸,銀行存款;
2022-04-27
:(1)計算2022年10月該企業(yè)購進(jìn)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%%2B140000*13%%2B5000*9%%2B(70000-2790)*13%-2790*9%
2024-12-26
同學(xué)你好 算運(yùn)費(fèi)的嗎
2022-07-04
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