同學(xué)你好,預(yù)繳增值稅按100-20=80/1.09*2%
搞epc工程,簽的合同100萬(wàn),分包出去20萬(wàn),一般人,都是9%的稅局,預(yù)繳的增值稅及附加還有企業(yè)所得稅怎么算啊,這個(gè)分錄要怎么計(jì)提和,實(shí)際繳款的時(shí)候怎么做
搞epc工程,合同100萬(wàn),分包出去20萬(wàn),一般人,都是9%的稅率,預(yù)繳的增值稅及附加還有企業(yè)所得稅怎么算啊,這個(gè)分錄要怎么計(jì)提,實(shí)際繳款的時(shí)候怎么做啊
工程包給個(gè)人,工程款轉(zhuǎn)給個(gè)人,由個(gè)人給公司代開發(fā)票回來(lái),代開發(fā)生的相關(guān)的所有稅費(fèi):增值稅及附加,印花稅,個(gè)稅等都由公司承擔(dān),①這個(gè)怎么做賬,分錄怎么寫?②公司支出的這部分稅費(fèi)能不能企業(yè)所得稅前扣除?③同時(shí)這部分稅費(fèi)算不算是個(gè)人的收入,給他申報(bào)個(gè)稅?
A公司本月工程款300萬(wàn)元,全額開具發(fā)票,在項(xiàng)目所在地B市預(yù)繳稅款。(A公司為一般納稅人,繳納稅款有增值稅預(yù)繳、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附近、印花稅、企業(yè)所得稅),老師計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我想問(wèn)一下,有個(gè)客戶一次性打了100多萬(wàn),我們公司屬于有限公司屬于建筑工程類的,如果開票100萬(wàn)*1.01=1萬(wàn)的稅,所得稅100減去成本那也要交,5萬(wàn)少一點(diǎn),然后怎么合理合法少交增值稅稅,比如預(yù)繳按季度,一下成本卻沒有那么多,怎么讓預(yù)繳企業(yè)所得稅少預(yù)繳,雖然匯算清繳可以按年的成本,可是季度預(yù)繳按季預(yù)繳,多預(yù)繳了,年度匯算清繳成本增加,那么到時(shí)候退稅怕查賬,怎么合理合法避稅呢
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
企業(yè)所得稅按100萬(wàn)的0.2%預(yù)繳,
需要計(jì)提嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,貸銀行存款,不需要計(jì)提,直接繳稅后入帳
那總部這塊怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
總部核算出應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,沖預(yù)繳增值稅就可以了