你好 ; 借 管理費用 貸其他應(yīng)付款 ; 借銀行存款 貸 管理費用 ; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
老師,我們公司租私人的房子做辦公室,房東電表上還預(yù)存了800元的電費,老板通過基本戶把這800元打到房東私人賬戶上了,我可以根據(jù)這張銀行回單這樣寫分錄嗎?借:預(yù)付賬款_電費 貸:銀行存款 800。用完了去電力公司開普票后,借:管理費用 _開辦費 貸:預(yù)付賬款_電費。
老師,6月份時公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費2000,當時付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個2000做到管理費用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
公司已經(jīng)運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對方發(fā)票開來了?,F(xiàn)在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險?
老師,咨詢一下 我們老板2021.3.12用自己的私人卡預(yù)付的訴訟費22268,現(xiàn)在結(jié)算單據(jù)回來了,實際用了11134, 剩下的11134退回了公司公戶(以上我把退回公戶的11134已做賬 借:銀行存款 借:管理費用~訴訟費(負數(shù))) 還有公告費他自己私人付的800元單據(jù) 我應(yīng)該怎么做賬
老師你好,公司裝修設(shè)計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應(yīng)交稅費 進項 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
這個是預(yù)付的
這個是結(jié)算的
這個是退費的
分錄就是我說的上面處理。 分錄給你寫了你看看??
借:管理費用~訴訟費 22268 貸:其他應(yīng)付款~老板 22268 退回: 借:銀行存款11134 貸:管理費用~訴訟費
老師是這樣嗎
你好; 是的。 就是這樣處理的??
你寫的最后這個 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 怎么理解
你好。? 還給老板的意思? 分錄? ?
還給老板多錢
你老板不是墊付了嗎?所以之前墊付了多少就支付多少
好的老師
公告費也是這樣處理的是嗎
是的,也是一樣的道理
好的謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你??