同學(xué)你好 可以復(fù)印一張您 方聯(lián)次,業(yè)主簽字認(rèn)領(lǐng)
有一筆押金5萬我公司不需要退給客戶了 這五萬之前已經(jīng)掛了其他應(yīng)付賬款5萬 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)拿了一張餐費(fèi)來報(bào)銷(是因?yàn)檎?qǐng)客吃飯 這個(gè)押金才不需要推給客戶的)可以這樣做分錄嗎:。 借:其他應(yīng)付款 5萬 貸:營(yíng)業(yè)外收入5萬 同時(shí) 借:管理費(fèi)用_招待費(fèi)3000 貸:營(yíng)業(yè)外收入(紅字3000)
老師,公司把多余的廠房,轉(zhuǎn)租給別的公司使用,租金已經(jīng)開發(fā)票給客戶了,水電開不了發(fā)票,只開了收據(jù),現(xiàn)在客戶把租金水電費(fèi)轉(zhuǎn)款到公司對(duì)公賬上,租金我做賬務(wù)處理時(shí),計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,那水電費(fèi)要怎么入賬?
老師,您好!我們是物業(yè)公司,客戶入住時(shí)有交管理費(fèi)水電費(fèi)押金,現(xiàn)客戶需要退還押金時(shí)發(fā)現(xiàn)其收據(jù)弄丟了,我們的正確處理流程是?
老師,您好!問一下,我們是賣油品的公司,下油有很多個(gè)人客戶,有些個(gè)人客戶銷售給公司的油品由我司開發(fā)票,銷售給個(gè)人的貨物都是收現(xiàn)金的,需要開票的公司就對(duì)公匯款,我們對(duì)私再退給客戶,這樣我建賬的話往來就比較亂,對(duì)私和對(duì)公會(huì)重復(fù),要怎樣處理才正確
老師你好! 我想咨詢您一個(gè)問題, A公司給我們交物業(yè)管理費(fèi),我們正常開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在A公司收了自己公司客戶的電費(fèi),入了A公司的賬,我們老板為了A公司少交稅(A公司和我們是同一個(gè)老板),要求我們給A公司的客戶每個(gè)月開幾萬塊錢的電費(fèi)發(fā)票,這樣不算虛開嗎?我有點(diǎn)不理解
老師,您好,我們是做培訓(xùn)的,一般納稅人,增值稅按簡(jiǎn)易計(jì)稅,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我的報(bào)表只需要在3%征收率的服務(wù)那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方開票,借:銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方未開票,借:其他應(yīng)收款 這2個(gè)不同借方,沒明白
戶抖音提現(xiàn)到公司賬戶怎么做賬
老師,按摩椅的發(fā)票可以抵扣入賬嗎
老師,投資款可以一點(diǎn)一點(diǎn)的轉(zhuǎn)嘛
老師,想問一下實(shí)際的業(yè)務(wù) 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開具發(fā)票,結(jié)果c公司給a企業(yè)回的款項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理。
老師,如果酒店行業(yè)實(shí)際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財(cái)務(wù),但介紹人讓財(cái)務(wù)繼續(xù)做下去而且一年代理費(fèi)已付,那請(qǐng)問財(cái)務(wù)還要不要跟店員確認(rèn)上月個(gè)稅申報(bào)工資表,因?yàn)榈陠T也歸實(shí)際控制人管?
老師,我想問一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開免稅普票的,后面因?yàn)橛锌蛻粜枨缶烷_票專票3%,請(qǐng)問后續(xù)還能繼續(xù)開免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領(lǐng)導(dǎo)都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來,也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個(gè)體戶不做賬那種簡(jiǎn)易戶銷售商品。也沒簽合同。銷售額三萬對(duì)方也沒要求發(fā)票這些。我這邊做無票收入還會(huì)產(chǎn)生印花稅嗎
現(xiàn)在是我們財(cái)務(wù)也不愿意查詢當(dāng)時(shí)已交的收據(jù),年限太久了
想問問老師可以開反向收據(jù)嗎?
同學(xué)你好,想問問老師可以開反向收據(jù)嗎?——可以
那這個(gè)方向收據(jù)是客戶先開了再退款還是先退款再開呢?
同學(xué)你好,是先開收據(jù)再退款;
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快?