你好,所得稅的需要,看你稅務(wù)局那邊讓你們直接補還是修改年報。
我們公司要申請高新技術(shù)企業(yè),在查19年賬的時候發(fā)現(xiàn)利潤表中的16年營業(yè)收入和增值稅申報不一致,少了43689.22。這種情況該怎么辦呢?我該怎么改呢?還是說讓事務(wù)所改?
老師:稅務(wù)暨查補增值稅,我改增值稅申報表,企業(yè)所得稅報表需要改嗎是19年的,我該怎么處理賬務(wù)呢
老師您好,我們公司稅務(wù)局要求自查,原因是留底稅額過多需要補自公司成立起的增值稅,那增值稅是流轉(zhuǎn)稅,比如我更改了19年10月的報表,那19年到現(xiàn)在的所有報表都得改是不
老師企業(yè)被查有一筆19年收入調(diào)增,需要補交企業(yè)所得稅,這樣只改企業(yè)所得稅匯算清繳主報表,與年報利潤表就可以是吧?資產(chǎn)負(fù)債表不需要改動是吧?
老師好,我們企業(yè)補了現(xiàn)金收入,需要更正申報在2021年12月份增值稅申報表上面,需要補交增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,那么我的賬務(wù)與財務(wù)報表去年的需要變動嗎?去年已經(jīng)結(jié)賬了
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費可以計提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表,和不改就讓它不一致,哪個風(fēng)險更高一點呢
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費用300多萬,審計公司全部做了沖銷,這筆預(yù)提的費用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計那邊全部給做了沖銷,導(dǎo)致所得稅得繳納100萬多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計那邊也不愿意調(diào)整回來,這個事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報按賬面上的數(shù)據(jù)申報會有什么影響,謝謝
請教一下,社會團(tuán)體的每個季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細(xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報的調(diào)整項目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
什么原因?是少做了收入嗎?
醫(yī)藥行業(yè)少報帳,只報醫(yī)保部分
借銀行存款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費。
企業(yè)所得稅看你稅務(wù)局那邊的要求。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行存款。