你好 需要看下原因 有時候增值稅收入和企業(yè)所得稅利潤表收入就是不同 比如銷售自己用的固定資產(chǎn) 增值稅是收入 但是企業(yè)所得稅和利潤表是營業(yè)外收支 這個要確實是您這邊表錯了 會計上您改或是事務(wù)所幫您出如何改的方法,或是直接幫改報表都可以 稅局要看是否可以網(wǎng)上更正 要是不能只有稅局登記過的人員可以去辦理變更(法人,財務(wù),辦稅)
我們公司要申請高新技術(shù)企業(yè),在查19年賬的時候發(fā)現(xiàn)利潤表中的16年營業(yè)收入和增值稅申報不一致,少了43689.22。這種情況該怎么辦呢?我該怎么改呢?還是說讓事務(wù)所改?
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),怎么填財務(wù)報表和增值稅報表呢?7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報了。這種情況怎么申報呢?謝謝
老師,我收到稅務(wù)平臺的提醒,是小規(guī)模公司。2019年的增值稅申報收入和年報收入不相等。我去查看了申報過的報表,發(fā)現(xiàn)19年最后一個季度的財務(wù)利潤表和增值稅報表有八千多塊的差異,導致年報總收入少于增值稅總收入。現(xiàn)在我要怎么做呢??稅務(wù)和賬務(wù)都怎么改?您指點一下!
我們公司申請高新技術(shù)企業(yè),實際并沒有研發(fā)部門,買了知識產(chǎn)權(quán)和專利,讓我去修改三年的賬,把一部分費用記到研發(fā)費用,再修改以前年度企業(yè)所得稅匯算清繳報表,這種有風險嗎?如果申請下來,繳稅優(yōu)惠和領(lǐng)補貼,會不會有騙取退稅的嫌疑,現(xiàn)在我沒做這些,該怎樣去勸老板。
稅務(wù)局指出2021匯算清繳所得稅的職工新酬薪金數(shù)和2021年的個稅申報表不一致,讓說原因還要給調(diào)稅,我發(fā)現(xiàn)我把匯算清繳職工薪酬數(shù)給寫多了,但是利潤數(shù)不變,不需要調(diào)稅,這種情況我該怎么辦,可以申請修改匯算清繳報表嗎,還是就這樣讓稅務(wù)局給調(diào)稅呢?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認定是啥意思?
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我看了她做的賬,每個季度都翻來看了,就是她少做了43689.22。而且發(fā)票都沒有,可能被之前的代賬會計弄丟了,
我準備自己把報表改了,然后報上去。
要是確實少了 可以稅局做更正
是這樣的,她報的稅是對的,自己做的帳對不上。電子稅務(wù)局報的稅是正確的,但是她做的帳少了43689.22.這種情況該怎么辦呢?而且發(fā)票也找不到了,我不可能去把她做的帳拆了重做嘛
那就賬上補下 收入沒有發(fā)票 可以開票盤中再打印一張做附件 或是找對方要一張復印件入賬 這個賬還是得做的 賬做在今年 財務(wù) 年報可以修改出具
就是去改下16年的年報 和之后年度的年報期初數(shù)據(jù) 這是事務(wù)所做可以的