你好 需要看下原因 有時(shí)候增值稅收入和企業(yè)所得稅利潤表收入就是不同 比如銷售自己用的固定資產(chǎn) 增值稅是收入 但是企業(yè)所得稅和利潤表是營業(yè)外收支 這個(gè)要確實(shí)是您這邊表錯(cuò)了 會(huì)計(jì)上您改或是事務(wù)所幫您出如何改的方法,或是直接幫改報(bào)表都可以 稅局要看是否可以網(wǎng)上更正 要是不能只有稅局登記過的人員可以去辦理變更(法人,財(cái)務(wù),辦稅)
我們公司要申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),在查19年賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤表中的16年?duì)I業(yè)收入和增值稅申報(bào)不一致,少了43689.22。這種情況該怎么辦呢?我該怎么改呢?還是說讓事務(wù)所改?
老師請(qǐng)問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝
老師,我收到稅務(wù)平臺(tái)的提醒,是小規(guī)模公司。2019年的增值稅申報(bào)收入和年報(bào)收入不相等。我去查看了申報(bào)過的報(bào)表,發(fā)現(xiàn)19年最后一個(gè)季度的財(cái)務(wù)利潤表和增值稅報(bào)表有八千多塊的差異,導(dǎo)致年報(bào)總收入少于增值稅總收入?,F(xiàn)在我要怎么做呢??稅務(wù)和賬務(wù)都怎么改?您指點(diǎn)一下!
我們公司申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),實(shí)際并沒有研發(fā)部門,買了知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利,讓我去修改三年的賬,把一部分費(fèi)用記到研發(fā)費(fèi)用,再修改以前年度企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果申請(qǐng)下來,繳稅優(yōu)惠和領(lǐng)補(bǔ)貼,會(huì)不會(huì)有騙取退稅的嫌疑,現(xiàn)在我沒做這些,該怎樣去勸老板。
稅務(wù)局指出2021匯算清繳所得稅的職工新酬薪金數(shù)和2021年的個(gè)稅申報(bào)表不一致,讓說原因還要給調(diào)稅,我發(fā)現(xiàn)我把匯算清繳職工薪酬數(shù)給寫多了,但是利潤數(shù)不變,不需要調(diào)稅,這種情況我該怎么辦,可以申請(qǐng)修改匯算清繳報(bào)表嗎,還是就這樣讓稅務(wù)局給調(diào)稅呢?
我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局打電話說7月份收到的票有兩張異常,是我們從個(gè)人手里購買的固定資產(chǎn),他給找人開的票,我能否固定資產(chǎn)不開發(fā)票,根據(jù)付款憑證暫估入賬,按月計(jì)提折舊,匯算清繳之前收不到發(fā)票就納稅調(diào)增可以嗎?
老師,公司是制造行業(yè),目前在建廠,但是目前有培訓(xùn)費(fèi)收入往出開票,在建項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣培訓(xùn)費(fèi)收入的銷項(xiàng)稅嗎?
奶茶直營門店1-7月的收入未進(jìn)入公司賬戶,而是走了法人個(gè)人卡,如果想要規(guī)范起來。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶呢?會(huì)涉及些什么流程?我們是在昆明,不知道當(dāng)?shù)貙?duì)這方面的政策?
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
財(cái)管:貝塔係數(shù),衡量的是市場風(fēng)險(xiǎn) 中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
有一個(gè)不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會(huì)計(jì)上不用攤銷,而在稅法上需要進(jìn)行攤銷。那就會(huì)需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會(huì)減少嗎,然后這個(gè)遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是,那這個(gè)調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤不就減少了兩個(gè)相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時(shí)候這個(gè)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時(shí)候,那本期這個(gè)當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個(gè)遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設(shè)我這個(gè)月就是車間的一些制造費(fèi)用呀,然后一些電費(fèi)、水電費(fèi)呀,這些七七八八的車間的一些。費(fèi)用一個(gè)月在三三萬四萬塊錢的樣子,4萬塊錢的樣子,那如果我要攤到一個(gè)工時(shí)上面去,是是除以30天再除以24個(gè)小時(shí)嘛。
老師,一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟: 一個(gè)老師說:點(diǎn)擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個(gè)老師說:我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)(老師,兩個(gè)老師的步驟不一樣,是因?yàn)閮蓚€(gè)不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請(qǐng)問在網(wǎng)上注銷工商流程步驟是怎么樣的?
我看了她做的賬,每個(gè)季度都翻來看了,就是她少做了43689.22。而且發(fā)票都沒有,可能被之前的代賬會(huì)計(jì)弄丟了,
我準(zhǔn)備自己把報(bào)表改了,然后報(bào)上去。
要是確實(shí)少了 可以稅局做更正
是這樣的,她報(bào)的稅是對(duì)的,自己做的帳對(duì)不上。電子稅務(wù)局報(bào)的稅是正確的,但是她做的帳少了43689.22.這種情況該怎么辦呢?而且發(fā)票也找不到了,我不可能去把她做的帳拆了重做嘛
那就賬上補(bǔ)下 收入沒有發(fā)票 可以開票盤中再打印一張做附件 或是找對(duì)方要一張復(fù)印件入賬 這個(gè)賬還是得做的 賬做在今年 財(cái)務(wù) 年報(bào)可以修改出具
就是去改下16年的年報(bào) 和之后年度的年報(bào)期初數(shù)據(jù) 這是事務(wù)所做可以的