同學(xué)你好 需要開的
A通過B平臺發(fā)布了C的優(yōu)惠券,優(yōu)惠券售出后,B公司將收到的優(yōu)惠券的錢扣除傭金后打進(jìn)A公司賬戶,現(xiàn)在C公司要跟A公司結(jié)算這個錢,A公司答應(yīng)錢全部給C公司,并且將B扣除的手續(xù)費(fèi)一并補(bǔ)給C,那么這個補(bǔ)給C的差價是否需要C開票?
C委托A通過B平臺發(fā)布了C的優(yōu)惠券,優(yōu)惠券售出后,B公司將收到的優(yōu)惠券的錢扣除傭金后打進(jìn)A公司賬戶,現(xiàn)在C公司要跟A公司結(jié)算這個錢,A公司答應(yīng)錢全部給C公司,并且將B扣除的手續(xù)費(fèi)一并補(bǔ)給C,那么這個補(bǔ)給C的差價是否需要C開票?
老師容我們老板有4個公司 都賣圖書,我們其中A公司在北京是委托加工印刷圖書我們自己研發(fā)然后印刷完到我們A公司大庫房。其中也會外采圖書,分這兩部分。B公司在山東他可以加工圖書有時候我們A公司的印刷的圖書可能還經(jīng)過B公司加工一下,B公司也賣圖書都是網(wǎng)店電商平臺賣書,B公司主要靠加工收入和電商平臺賣書這兩個主營收入。而B,C,D公司賣書都是賣我們A公司的書按道理來說他應(yīng)該先從我們A公司進(jìn)書才能賣書 現(xiàn)在是賣書就從我們A公司庫房出書 沒有進(jìn)書環(huán)節(jié),然后賣了書沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)我們A公司就給B,C,D公司開圖書發(fā)票 別的手續(xù)都沒有。這樣是不對不合理的對吧 應(yīng)該進(jìn)書-開票-合同-打款-銷售-結(jié)轉(zhuǎn)成本對吧
B公司幫A公司代買商品,C公司報價80萬(三方溝通,A提前試用,不滿意退貨,C待A滿意后開票給B,B付款結(jié)算),最終定價會等A同意后調(diào)整開票,后續(xù),B收到商品,按照清單價格加價后賣給了A,A當(dāng)年試用1號產(chǎn)品滿意,C開給了B并且結(jié)算,問題,B當(dāng)年銷售的時候因?yàn)樯唐返膶?shí)際銷售價格不一定是80,所以銷售給A的同時沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn),而且等收到C的發(fā)票后做了相同金額的結(jié)轉(zhuǎn),第二年,C收到了A退回的商品那么B公司賬務(wù)要怎么處理,可以不影響利潤,涉及所得稅?是否可以直接反沖庫存,紅沖部分銷售發(fā)票退然后退錢給A
A公司出售了一批需要平臺運(yùn)營(免費(fèi))的設(shè)備給B公司,B公司并未足額支付貨款,AB公司約定,次月將屬于B公司的代收運(yùn)營款轉(zhuǎn)給B公司,但由于A公司資金周轉(zhuǎn)困難,并未支付B公司的運(yùn)營款,而B公司也并未支付貨款,雙方口頭協(xié)商,可通過運(yùn)營款抵消貨款; A公司怎么做會計(jì)分錄? 后來A公司賬戶被凍結(jié)無法收付款,于是將平臺收款賬戶轉(zhuǎn)到C公司,C公司于次月將代收款轉(zhuǎn)給A公司,A公司再轉(zhuǎn)給B公司,但C公司因周轉(zhuǎn)困難也并向A公司(AC本質(zhì)就是一家公司,兩個號,且A公司賬戶凍結(jié)肯定是不轉(zhuǎn)的)未支付代收款 AC公司分別怎么做賬?
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報關(guān)單臺賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財(cái)報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
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C需要給什么明目給A呢?
A給C開發(fā)票就行了哦
我就是說開的明細(xì)是什么呢?手續(xù)費(fèi)?還是其他什么呢?
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