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老師您好!進項稅額轉(zhuǎn)出!分錄該怎么做

2021-10-25 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-25 10:19

借管理費用/庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5576 追問 2021-10-25 10:24

老師!那我進項稅額轉(zhuǎn)出不是一直有余額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-25 10:24

對,有余額也是沒有錯的。

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快賬用戶5576 追問 2021-10-25 10:27

不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-25 10:28

對,這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶5576 追問 2021-10-25 10:30

我賬上是,借:應交稅費-應交增值稅進項稅額。貸:應交稅費-待認證進項稅額, 接下來是,借管理費用/庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5576 追問 2021-10-25 10:30

這個有點問題吧

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齊紅老師 解答 2021-10-25 10:31

這個轉(zhuǎn)出沒問題啊,就是這么做的呀。

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快賬用戶5576 追問 2021-10-25 10:31

應該有有一步吧!

應該有有一步吧!
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齊紅老師 解答 2021-10-25 10:32

這個看你平時咋結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,如果你都轉(zhuǎn)到未交增值稅的話,你也可以把這個轉(zhuǎn)出稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。

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快賬用戶5576 追問 2021-10-25 11:42

這個肯定要轉(zhuǎn)??!稅多交了啊!

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齊紅老師 解答 2021-10-25 11:44

稅多不多交,只是你報稅的時候需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的。

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借管理費用/庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-10-25
你好 請問一下,是什么原因需要進項轉(zhuǎn)出
2023-09-11
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)
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借:存貨,成本費用等科目 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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