對(duì),沒(méi)錯(cuò),小規(guī)模增值稅不需要計(jì)提,附加稅計(jì)提
老師,2020年12月申報(bào)交了增值稅,附加稅,做賬也計(jì)提了增值稅和附加稅,今年3月份重新更正申報(bào)不用交稅,之前的計(jì)提的增值稅和附加稅要?jiǎng)h掉嗎
比如10月份,附加稅先計(jì)提,下個(gè)月交嗎?增值稅反正不用計(jì)提也是下個(gè)月交?
增值稅和附加當(dāng)月可以不計(jì)提嗎,下月交稅,下月補(bǔ)提
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅及附加稅是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,次月繳納上月的,比如8月計(jì)提8月屬期增值稅及附加稅,9月繳納8月屬期增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅時(shí)季度申報(bào),比如計(jì)提7-9月所得稅,是10月計(jì)提7-9月所得稅嗎?然后也在10月繳納7-9月所得稅,時(shí)間點(diǎn)對(duì)嗎?
老師,房企按月預(yù)繳土地增值稅和增值稅,這兩個(gè)稅種需要先計(jì)提嗎?比如10月份發(fā)生的預(yù)繳土地增值和增值稅,要不要在10月底先計(jì)提,11月份再直接繳納?或者可以不計(jì)提,11月份直接繳納?
其他流動(dòng)資產(chǎn)包含哪些項(xiàng)目
老師,您好,合同明細(xì)表里合同有600份合同,我要把合同編號(hào)統(tǒng)計(jì)在扣除項(xiàng)目明細(xì)表里面,但是這個(gè)表的編號(hào)只能選擇到300號(hào),我要怎么增加到600號(hào)
老師 月末制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會(huì)經(jīng)費(fèi)工資總額的2%、2個(gè)季度40萬(wàn)、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號(hào)沒(méi)變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開(kāi)票也只能開(kāi)新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開(kāi)票56698.69元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個(gè)客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對(duì)賬并開(kāi)具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說(shuō)要紅沖之前的發(fā)票,重新開(kāi)票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
一般納稅人
一般納稅人增值稅也是需要計(jì)提的
學(xué)堂里的一般納稅人好像沒(méi)計(jì)提
增值稅一般納稅人肯定得計(jì)提的