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老師 我是小規(guī)模納稅人,為什么報(bào)增值稅時(shí)第三欄自動(dòng)提取了可是第一欄灰色狀態(tài),填不了?

2021-10-25 06:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-25 06:12

您好,您具體是多少收入呢?

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快賬用戶3392 追問 2021-10-25 06:14

老師,是30萬元。。。。。

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齊紅老師 解答 2021-10-25 06:15

填寫在小微企業(yè)免征那里面,第一欄不用填

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快賬用戶3392 追問 2021-10-25 06:16

都是灰色,建筑勞務(wù)發(fā)票應(yīng)該報(bào)在貨物及勞務(wù)對嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-25 06:17

灰色填不了那就是不能填

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快賬用戶3392 追問 2021-10-25 06:17

那是什么情況?

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齊紅老師 解答 2021-10-25 06:18

不是有服務(wù)嗎?可以填那

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快賬用戶3392 追問 2021-10-25 06:21

填服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)還是貨物勞務(wù)

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齊紅老師 解答 2021-10-25 06:21

填寫在服務(wù)那里面就行

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快賬用戶3392 追問 2021-10-25 06:51

小規(guī)模納稅人月超15萬就要全額繳納增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-25 06:52

一個(gè)季度不超過45萬就不用征收。

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您好,您具體是多少收入呢?
2021-10-25
你好,你是開了17000的普票嗎?這個(gè)36000是什么數(shù)據(jù)
2022-01-12
您好,季度申報(bào)的時(shí)候,開票是寫在?第一欄? 然后帶出來第二欄次,第三欄是除了增值稅發(fā)票以外其他開票情況
2024-10-16
小規(guī)模企業(yè)有跨境收入,應(yīng)把跨境收入的數(shù)據(jù)填在增值稅申報(bào)表的第13和14欄出口免稅銷售額中。 如果已在電子稅務(wù)局上做了跨境備案,但第13和14欄是灰色狀態(tài)填不了數(shù)據(jù),可能是系統(tǒng)問題??梢試L試點(diǎn)擊上面的清除或者清零按鈕,然后重新進(jìn)入系統(tǒng)再試一下。若仍無法解決,可能需要與專管員聯(lián)系,因?yàn)榛疑糠质欠裥枰浫霐?shù)據(jù)可能是由專管員設(shè)定的。 根據(jù)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》填寫說明,第13欄“出口免稅銷售額”填寫出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的銷售額;第14欄“其中:其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”填寫出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為,在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票之外的其他發(fā)票銷售額。
2024-07-03
你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
2023-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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