您好,您具體是多少收入呢?
12月剛成立的小規(guī)模商貿(mào)公司,同月給對外開了50萬的建筑服務(wù)類發(fā)票,但是要申報(bào)增值稅時(shí)第三欄自動(dòng)填充了,怎么服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)第一欄填不進(jìn)去?
老師 我是小規(guī)模納稅人,為什么報(bào)增值稅時(shí)第三欄自動(dòng)提取了可是第一欄灰色狀態(tài),填不了?
你好老師,我辦理了退稅繳回,現(xiàn)在填報(bào)增值稅附表二第22欄是灰色的,手工輸不上,打電話也咨詢了說是自動(dòng)帶出來的,但是稅務(wù)局要求要填報(bào)這一欄,是什么原因?
增值稅申報(bào)表服務(wù)那一列可以填數(shù),勞務(wù)那一欄是灰色的,只有第二欄自動(dòng)帶出了數(shù)(開了專票),但是其他都填不了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢
老師您好!小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,季度主營業(yè)收入是610723.40元是不是直接填寫在第一欄?第2欄是系統(tǒng)自帶的10740.58元,那第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是填什么?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
老師,是30萬元。。。。。
填寫在小微企業(yè)免征那里面,第一欄不用填
都是灰色,建筑勞務(wù)發(fā)票應(yīng)該報(bào)在貨物及勞務(wù)對嗎
灰色填不了那就是不能填
那是什么情況?
不是有服務(wù)嗎?可以填那
填服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)還是貨物勞務(wù)
填寫在服務(wù)那里面就行
小規(guī)模納稅人月超15萬就要全額繳納增值稅嗎
一個(gè)季度不超過45萬就不用征收。