你好,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)普票的免增值稅
老師,小薇企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)的未開票收入增值稅怎樣計(jì)提,按1%還是按3%計(jì)提,
老師,小規(guī)模納稅人,開了3%的普票,減按1%征收,開了發(fā)票,但是本期未確認(rèn)收入,增值稅應(yīng)該怎樣計(jì)提
老師你好,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn),賬上的減免稅額是按票上的1%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是按3%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模企業(yè)按照1%計(jì)算銷售收入,且未達(dá)起征點(diǎn)的免稅收入 ,需要計(jì)提附加稅并結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
小企業(yè)未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),開票稅率1%,免稅部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的金額是1%還是3%部分
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒(méi)開發(fā)票,有點(diǎn)未開票收入30萬(wàn),那我怎樣確定收入,是30萬(wàn)除以1+1%還是1+3%
你好,應(yīng)該是這樣的30萬(wàn)除以1%2B 1%
噢噢,老師,謝謝您!辛苦您了!
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