10000 這個(gè)是對(duì)的 九 10 兩個(gè)月的
老師,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我10月份有員工入職,但是他10月的工資是十一月才發(fā)的,那么我11月份需要申報(bào)這部分員工的10月的個(gè)人所得稅嗎
老師您好!我想問(wèn)一下員工10月入職,11月發(fā)放10月份工資,那我這個(gè)月12月份進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)時(shí),申報(bào)的是這名員工10月份的工資。該員工累計(jì)減除費(fèi)用應(yīng)該是5000元,但是個(gè)稅系統(tǒng)上卻是10000元,這部分我需要怎么處理呢?
老師。您好,麻煩問(wèn)一下,企業(yè)員工中個(gè)稅是怎么報(bào)。比如現(xiàn)在11學(xué)我應(yīng)該報(bào)的所屬期是10月份工資,那我應(yīng)該報(bào)10月份工資額,還是報(bào)10月份實(shí)際發(fā)放9月份的工資額呢
假如10月份的工資11月份發(fā)12月份申報(bào)個(gè)稅,員工是10月入職的,個(gè)稅系統(tǒng)按10月入職算,計(jì)算個(gè)稅應(yīng)扣除費(fèi)用5000(一個(gè)月),但是我們申報(bào)時(shí)系統(tǒng)扣除費(fèi)用是5000*2,這樣造成了少交稅,這種情況應(yīng)如何補(bǔ)救?
老師,員工9月1號(hào)入職,10月10號(hào)時(shí)發(fā)放工資,11月時(shí)申報(bào)這部分的個(gè)稅,問(wèn)題是在10月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),錄入該人員,因9月未給他發(fā)工資,做了零申報(bào),然后11月申報(bào)個(gè)稅時(shí),他的免除額度就成了1萬(wàn)(5000*2個(gè)月),這樣的話,他實(shí)際繳納個(gè)稅比10月份發(fā)工資時(shí)代扣的個(gè)稅就少了,這個(gè)要怎么處理和調(diào)整呀?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目是什么
III類支付賬戶可以購(gòu)買投資理財(cái)?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購(gòu)買的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請(qǐng)教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬(wàn)計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬(wàn)負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬(wàn)余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購(gòu)的固定資產(chǎn)或者是外購(gòu)的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請(qǐng)問(wèn)我們是來(lái)料加工,不是來(lái)料加工委托加工企業(yè),請(qǐng)問(wèn)需要在5月15號(hào)之前做手冊(cè)核銷嗎?這部分內(nèi)容沒(méi)看懂,急需解答,謝謝