同學你好,按一般納稅人處理的話,6月采購時,借:庫存商品,1600/(1%2B13%),貸:應付賬款,1600/(1%2B13%),7月銷售后,借:主營業(yè)務成本,1600/(1%2B13%),貸:庫存商品,1600/(1%2B13%)。
老師,我想請問一下,我們現(xiàn)在有一筆是找別的公司開進來的苗木發(fā)票(免稅),就是庫存商品,然后6月份對方開了票過來然后我們7月我這邊付錢出去了,想要把這比進到第二季度的成本里去分錄我應該怎么寫! 借庫存商品25W 貸銀行存款25W 實在有點暈,麻煩老師指點
公司去年12月份先預付了供應商10萬的貨款,今年1月收到了一張10萬的材料13%專用發(fā)票(價88495.58元,稅11504.42元)以及原材料,但是原材料進貨清單只來了含稅價94947.73元,10萬專票的進項稅11504.42元在今年1月份已經(jīng)抵扣了,之后在今年6月份又收到了一批原材料含稅價46557.42元,和一張13%的專票含稅價41492元(價36718.58元,稅4773.42元),求老師幫忙寫一下完整的賬務處理分錄
我6月份買的一批商品,含稅價1600,貨回來了,票沒開,然后9月份又買了一批含稅價2320,款附了,票兩次一起開著,貨也去庫了,分錄怎么做,我是貿(mào)易公司,7月把6月的進的銷售了
老師,7月份我們在上海公司注銷了,客戶在上海注冊公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品,已經(jīng)開票抵扣了。客戶現(xiàn)在退回來部分,換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了,發(fā)票沒法弄了。客戶想把換回商品開票,牽扯到我們承擔增值稅,所以客戶給出的建議,我們新公司開換回商品的銷項發(fā)票給他新公司,他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票,請問這個怎么做賬?做分錄?
李老師,一般納稅人公司,2021年12月開出的發(fā)票不含稅收入11508.85 ,已經(jīng)做了收入,因為單價錯誤,購貨方?jīng)]有抵扣 也沒有退貨,22年1月份做了紅沖然后又重新開具了發(fā)票不含稅價是14668.14 這個業(yè)務我在1月份做賬的時候整個分錄怎么做?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務資金為400萬元,債務稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應該怎樣處理
公司做模具,承擔的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
同學你好,9月開回發(fā)票時,借:庫存商品(1600%2B2320)/(1%2B13%),應交稅費-應交增值稅-進項(1600%2B2320)*13%/(1%2B13%),貸:銀行存款,1600%2B2320。同時,借:庫存商品,負數(shù) 1600/(1%2B13%),貸:應付賬款,負數(shù)1600/(1%2B13%),再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,2320/(1%2B13%),貸:庫存商品,2320/(1%2B13%)。
那1600的銀行回折不記賬嘛
同學你好,你的意思是當時采購1600元的時候,就付款了啊,這樣的話,當時除了我上面寫的分錄,再做一筆,借:預付賬款,1600,貸:銀行存款,1600。等回來發(fā)票時,把上面的分錄改為,借:庫存商品(1600%2B2320)/(1%2B13%),應交稅費-應交增值稅-進項(1600%2B2320)*13%/(1%2B13%),貸:銀行存款,2320,預付賬款,1600。
麻煩老師重新從頭到尾寫一下分錄呢,謝謝
同學你好,按一般納稅人處理的話,6月采購時,借:庫存商品,1600/(1%2B13%),貸:應付賬款,1600/(1%2B13%),同時,借:預付賬款,1600,貸:銀行存款,1600。7月銷售后,借:主營業(yè)務成本,1600/(1%2B13%),貸:庫存商品,1600/(1%2B13%)。 9月等回來發(fā)票時,借:庫存商品(1600%2B2320)/(1%2B13%),應交稅費-應交增值稅-進項(1600%2B2320)*13%/(1%2B13%),貸:銀行存款,2320,預付賬款,1600。同時,借:庫存商品,負數(shù) 1600/(1%2B13%),貸:應付賬款,負數(shù)1600/(1%2B13%),再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,2320/(1%2B13%),貸:庫存商品,2320/(1%2B13%)。
我是金蝶迷你,是不是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成分就不需要錄啦?
同學你好,是的,可以點結(jié)轉(zhuǎn)損益,之后會自動生成憑證。
借:主營業(yè)務成本,2320/(1+13%),貸:庫存商品,2320/(1+13%)。那這個不需要錄了?
同學你好,這個需要錄的。
那自動生成的是啥?
同學你好,自動生成的是,借,主營業(yè)務成本,貸,本年利潤。
同學你好,不好意思,上面寫反了,自動生成的是,借,本年利潤,貸,主營業(yè)務成本。