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我6月份買的一批商品,含稅價1600,貨回來了,票沒開,然后9月份又買了一批含稅價2320,款附了,票兩次一起開著,貨也去庫了,分錄怎么做,我是貿(mào)易公司,7月把6月的進的銷售了

2021-10-22 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-22 22:22

同學你好,按一般納稅人處理的話,6月采購時,借:庫存商品,1600/(1%2B13%),貸:應付賬款,1600/(1%2B13%),7月銷售后,借:主營業(yè)務成本,1600/(1%2B13%),貸:庫存商品,1600/(1%2B13%)。

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齊紅老師 解答 2021-10-22 22:26

同學你好,9月開回發(fā)票時,借:庫存商品(1600%2B2320)/(1%2B13%),應交稅費-應交增值稅-進項(1600%2B2320)*13%/(1%2B13%),貸:銀行存款,1600%2B2320。同時,借:庫存商品,負數(shù) 1600/(1%2B13%),貸:應付賬款,負數(shù)1600/(1%2B13%),再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,2320/(1%2B13%),貸:庫存商品,2320/(1%2B13%)。

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快賬用戶6910 追問 2021-10-22 22:31

那1600的銀行回折不記賬嘛

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齊紅老師 解答 2021-10-22 22:34

同學你好,你的意思是當時采購1600元的時候,就付款了啊,這樣的話,當時除了我上面寫的分錄,再做一筆,借:預付賬款,1600,貸:銀行存款,1600。等回來發(fā)票時,把上面的分錄改為,借:庫存商品(1600%2B2320)/(1%2B13%),應交稅費-應交增值稅-進項(1600%2B2320)*13%/(1%2B13%),貸:銀行存款,2320,預付賬款,1600。

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快賬用戶6910 追問 2021-10-22 22:43

麻煩老師重新從頭到尾寫一下分錄呢,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-22 22:49

同學你好,按一般納稅人處理的話,6月采購時,借:庫存商品,1600/(1%2B13%),貸:應付賬款,1600/(1%2B13%),同時,借:預付賬款,1600,貸:銀行存款,1600。7月銷售后,借:主營業(yè)務成本,1600/(1%2B13%),貸:庫存商品,1600/(1%2B13%)。 9月等回來發(fā)票時,借:庫存商品(1600%2B2320)/(1%2B13%),應交稅費-應交增值稅-進項(1600%2B2320)*13%/(1%2B13%),貸:銀行存款,2320,預付賬款,1600。同時,借:庫存商品,負數(shù) 1600/(1%2B13%),貸:應付賬款,負數(shù)1600/(1%2B13%),再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,2320/(1%2B13%),貸:庫存商品,2320/(1%2B13%)。

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快賬用戶6910 追問 2021-10-23 10:13

我是金蝶迷你,是不是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成分就不需要錄啦?

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齊紅老師 解答 2021-10-23 10:16

同學你好,是的,可以點結(jié)轉(zhuǎn)損益,之后會自動生成憑證。

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快賬用戶6910 追問 2021-10-23 10:19

借:主營業(yè)務成本,2320/(1+13%),貸:庫存商品,2320/(1+13%)。那這個不需要錄了?

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齊紅老師 解答 2021-10-23 10:20

同學你好,這個需要錄的。

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快賬用戶6910 追問 2021-10-23 10:22

那自動生成的是啥?

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齊紅老師 解答 2021-10-23 10:26

同學你好,自動生成的是,借,主營業(yè)務成本,貸,本年利潤。

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齊紅老師 解答 2021-10-23 10:28

同學你好,不好意思,上面寫反了,自動生成的是,借,本年利潤,貸,主營業(yè)務成本。

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同學你好,按一般納稅人處理的話,6月采購時,借:庫存商品,1600/(1%2B13%),貸:應付賬款,1600/(1%2B13%),7月銷售后,借:主營業(yè)務成本,1600/(1%2B13%),貸:庫存商品,1600/(1%2B13%)。
2021-10-22
先紅沖原來的銷售分錄,然后按正確的金額做銷售分錄即可
2022-04-06
你好;? 你之前11月付款? ?做賬分錄了沒有 ;? 你如果是不含稅暫估的;? 那么你補做進項稅? 和12月的分錄即可? ?
2022-12-28
您好 借:預付賬款 100000 貸:銀行存款 100000 借:原材料 88495.58 94947.73-11504.42=83443.31 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 11504.42 貸:預付賬款 94947.73 借:原材料 36718.58 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 4773.42 貸:預付賬款 36718.58%2B4773.42=41492
2021-08-04
您好 ?之前紅沖的那部分就相當于進項? 您前面不是欠繳嗎?怎么會紅沖就是進項了?
2024-07-05
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