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向某賣場銷售手機100臺,每臺售價2 500元(不含增值稅,下同),另外每臺手機收取10元優(yōu)質費,因商場當月付清全部貨款,廠家給予了5%的銷售折扣,并開具了紅字專用發(fā)票。怎么計算增值稅?

2021-10-22 19:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-22 20:28

同學好 銷項稅=100*2510*(1-5%)*13%同學自己計算下哦

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同學好 銷項稅=100*2510*(1-5%)*13%同學自己計算下哦
2021-10-22
當期可以抵扣進項稅額是20*3000*0.13=7800 當期銷項稅額的計算是 500*3000*0.13+(29900+4000)/1.13*0.13+20*3000*0.13-5*3000*0.13=204750 應交增值稅是204750-7800=196950
2022-04-25
(1) 銷項稅額=500*3000*(1-5%)*13%%2B200*3000*13%=263250 (2) 銷項稅額=(29900%2B4000)/(1%2B13%)*13%=3900 (3) 銷項稅額=20*3000*13%=7800 進項稅額=20*3000*13%=7800 (4) 沖減銷項稅額=5*3000*13%=1950 6月份的銷項稅額=263250%2B3900%2B7800-1950=273000
2022-04-25
同學您好,正在為您解答,請稍等。
2022-12-27
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-10-20
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