你好問(wèn)題是什么同學(xué)
購(gòu)進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,沒(méi)有付款。月末入庫(kù)時(shí),發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。購(gòu)進(jìn)電冰箱120臺(tái),取得增值稅發(fā)票注明價(jià)款36萬(wàn)元(不含稅),但商場(chǎng)因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購(gòu)進(jìn)電冰箱20臺(tái)退回廠(chǎng)家(價(jià)格同本期),并取得廠(chǎng)家開(kāi)具的紅字發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)的證明單。購(gòu)進(jìn)一批小家電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元。要求按下列順序回答問(wèn)題,每問(wèn)均為共計(jì)金額(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:
購(gòu)進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,沒(méi)有付款。月末入庫(kù)時(shí),發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。購(gòu)進(jìn)電冰箱120臺(tái),取得增值稅發(fā)票注明價(jià)款36萬(wàn)元(不含稅),但商場(chǎng)因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購(gòu)進(jìn)電冰箱20臺(tái)退回廠(chǎng)家(價(jià)格同本期),并取得廠(chǎng)家開(kāi)具的紅字發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)的證明單。購(gòu)進(jìn)一批小家電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元。要求按下列順序回答問(wèn)題,每問(wèn)均為共計(jì)金額(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:
1.購(gòu)進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,沒(méi)有付款。月末入庫(kù)時(shí),發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。2.購(gòu)進(jìn)電冰箱120臺(tái),取得增值稅發(fā)票注明價(jià)款36萬(wàn)元(不含稅),但商場(chǎng)因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購(gòu)進(jìn)電冰箱20臺(tái)退回廠(chǎng)家(價(jià)格同本期),并取得廠(chǎng)家開(kāi)具的紅字發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)的證明單。3.購(gòu)進(jìn)一批小家電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元。要求按下列順序回答問(wèn)題,每問(wèn)均為共計(jì)金額(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:
2、某市百貨公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售電視機(jī),共銷(xiāo)售150臺(tái),每臺(tái)價(jià)格3000元(不含稅);同時(shí)用商場(chǎng)的貨車(chē)運(yùn)輸,收取送貨運(yùn)費(fèi)10000元;(2)銷(xiāo)售空調(diào)機(jī)250臺(tái),每臺(tái)售價(jià)2500元(不含稅),另收取安裝費(fèi)每臺(tái)100元。(3)將商場(chǎng)自用兩年的小汽車(chē)一輛,以15萬(wàn)元(含稅)的價(jià)格出售,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,其賬面原價(jià)14萬(wàn)元,已提折舊2萬(wàn)元。(4)促銷(xiāo)某型號(hào)洗衣機(jī)100臺(tái),每臺(tái)價(jià)格1600元,全部銷(xiāo)售給某使用單位,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。由于一次購(gòu)貨較大,給予10%折扣,折扣金額開(kāi)在一張發(fā)票的金額欄上。.(5)以舊換新銷(xiāo)售金銀首飾,取得收入32.6萬(wàn)元,同時(shí)取得舊的金項(xiàng)鏈,作價(jià)10萬(wàn)元。實(shí)際取得貨款價(jià)稅合計(jì)22.6萬(wàn)元。(6)購(gòu)進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,沒(méi)有付款。月末入庫(kù)時(shí),發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。(7)購(gòu)進(jìn)電冰箱120臺(tái),取得增值稅發(fā)票注明價(jià)款36萬(wàn)元(不含稅),但商場(chǎng)因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購(gòu)進(jìn)電冰箱20臺(tái)退回廠(chǎng)家(價(jià)格同本期),并取得廠(chǎng)家開(kāi)具的紅
2、某市百貨公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售電視機(jī),共銷(xiāo)售150臺(tái),每臺(tái)價(jià)格3000元(不含稅);同時(shí)用商場(chǎng)的貨車(chē)運(yùn)輸,收取送貨運(yùn)費(fèi)10000元;(2)銷(xiāo)售空調(diào)機(jī)250臺(tái),每臺(tái)售價(jià)2500元(不含稅),另收取安裝費(fèi)每臺(tái)100元。(3)將商場(chǎng)自用兩年的小汽車(chē)一輛,以15萬(wàn)元(含稅)的價(jià)格出售,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,其賬面原價(jià)14萬(wàn)元,已提折舊2萬(wàn)元。(4)促銷(xiāo)某型號(hào)洗衣機(jī)100臺(tái),每臺(tái)價(jià)格1600元,全部銷(xiāo)售給某使用單位,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。由于一次購(gòu)貨較大,給予10%折扣,折扣金額開(kāi)在一張發(fā)票的金額欄上。.(5)以舊換新銷(xiāo)售金銀首飾,取得收入32.6萬(wàn)元,同時(shí)取得舊的金項(xiàng)鏈,作價(jià)10萬(wàn)元。實(shí)際取得貨款價(jià)稅合計(jì)22.6萬(wàn)元。(6)購(gòu)進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,沒(méi)有付款。月末入庫(kù)時(shí),發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。(7)購(gòu)進(jìn)電冰箱120臺(tái),取得增值稅發(fā)票注明價(jià)款36萬(wàn)元(不含稅),但商場(chǎng)因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購(gòu)進(jìn)電冰箱20臺(tái)退回廠(chǎng)家(價(jià)格同本期),并取得廠(chǎng)家開(kāi)具的紅
郭老師接的 勞務(wù)公司,在什么情況下要多做成本,多做假成本不就是做假賬[囧]
填企業(yè)的匯算清繳我需要先準(zhǔn)備些什么資料?
3月母公司給子公司實(shí)繳了50萬(wàn)元實(shí)收資本。但是稅務(wù)局只能按年度申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅。5月份把子公司賣(mài)掉了。請(qǐng)問(wèn)母公司年末還需要繳納實(shí)收資本的印花稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,房地產(chǎn)企業(yè),土地增值稅清算,未達(dá)起征點(diǎn),退回預(yù)繳的土地增值稅,怎么處理?是沖營(yíng)業(yè)稅金附加,還是記以前年度損益調(diào)整?
律師事務(wù)所,營(yíng)業(yè)執(zhí)照合伙的有3個(gè)律師,其實(shí)實(shí)際上控制公司的是另外兩個(gè)人,咋按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司名下有兩個(gè)車(chē)子,現(xiàn)在我們地址變了,股東變了,法人變了,公司名稱(chēng)也變了,那我這個(gè)車(chē)子胡需要變更嗎
你好,老師。我想問(wèn)下我2024年單位賠償給一個(gè)員工一次性補(bǔ)償金7.2萬(wàn)元,這個(gè)我計(jì)入借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資了,這個(gè)賬我怎么調(diào)整,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳我該如何填報(bào),這個(gè)一次性補(bǔ)償金工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是也不用交?。?/p>
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司采購(gòu)原料,大批量采購(gòu),東西價(jià)值小,數(shù)量多,不好一個(gè)一個(gè)去數(shù),所以采購(gòu)去采購(gòu)的時(shí)候數(shù)量不好確認(rèn),目前是按照實(shí)際到貨收貨去做的入庫(kù),請(qǐng)問(wèn)有什么好方法嗎?
收入掛往來(lái),這是什么意思,為什么不要這樣做
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療機(jī)構(gòu),預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)收醫(yī)療款記在哪個(gè)科目呢