你看下還能更正申報(bào)嗎?如果不能的話,你可以忽略。

老師好,請(qǐng)問我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前月份報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)填報(bào)有誤,這個(gè)還需要調(diào)整嗎?還是不用管?
老師,我四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,我現(xiàn)在更正了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生改變了,但是去打印報(bào)表那個(gè)界面,企業(yè)所得稅報(bào)表還是之前錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),沒有更正過來,企業(yè)所得稅報(bào)表可以更正嗎?
老師,發(fā)現(xiàn)23年的第二季度的財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅中申報(bào)的成本數(shù)據(jù)多填了21塊錢,請(qǐng)問我是調(diào)整23年的季報(bào)哈還是23年第二季度的財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)?
老師,一季度財(cái)務(wù)報(bào)表還有企業(yè)所得稅預(yù)繳表我都已經(jīng)申報(bào)了。但是有個(gè)問題,我發(fā)現(xiàn)我管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)的金額做賬有誤。請(qǐng)問我可以不更正一季度的申報(bào)表,在4月份做調(diào)賬處理嗎?
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷了,錢已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來,可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅


好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。