同學(xué)你好 計(jì)入收入就行了 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
電力施工企業(yè),收到一張同樣也是電力施工企業(yè)開過來工程款發(fā)票,這種怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè) 第一次開發(fā)票 做電力工程的 應(yīng)該怎么開
第一次做未開始的工業(yè)企業(yè),我第一次應(yīng)該做什么
老師,小規(guī)模納稅人第一次開發(fā)票,怎么在線上申請(qǐng)電子發(fā)票,具體流程是怎么樣的
已經(jīng)完工很久的工程款,第一次和第二次付款時(shí)發(fā)票沒有開全,最后一次付款又開來尾款的發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄,還必須走在建工程嗎
個(gè)人社保部分相差對(duì)計(jì)提0.06怎么寫分錄
老師,申報(bào)季報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示,查了增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)和所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的金額,怎么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示?它的取數(shù)規(guī)則是什么呢?
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國家補(bǔ)助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請(qǐng)問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
對(duì)方?jīng)]有付款
開票名稱是啥啊 服務(wù)費(fèi)?還是什么
那就是借應(yīng)收了哦
開票的稅收編碼呢
跟生產(chǎn)企業(yè)開票一樣么?
對(duì)的 這個(gè)都是一樣的