同學(xué)你好 你這個(gè)貸方銀行是不是大于你的銀行余額了
我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬,他們?nèi)〕鰜?lái)做現(xiàn)金不開(kāi)票收入了,不給我開(kāi)票,說(shuō)是不含稅,那我們一直沒(méi)有發(fā)票,錢已經(jīng)付出了,借應(yīng)付帳款貸銀行存款,這筆賬怎么平?因?yàn)闆](méi)有發(fā)票
老師我們是做電商平臺(tái)的,剛才在做季報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)貨幣資金出現(xiàn)了負(fù)數(shù)七十多萬(wàn),這七十多萬(wàn)是支付給供應(yīng)商的,有發(fā)票回來(lái)的,我們當(dāng)時(shí)付款就只做了一筆借應(yīng)付賬款,貸銀行的,是不是分錄錯(cuò)了,導(dǎo)致的貨幣資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫(kù)了,但發(fā)票沒(méi)到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒(méi)到,是不是就的暫估入庫(kù)呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來(lái)賬,怎么能看出來(lái),對(duì)方欠我們發(fā)票。
老師,有筆16年的帳,對(duì)方多開(kāi)了發(fā)票15萬(wàn),我們做了現(xiàn)金付清了,16年賬平了?,F(xiàn)在要把筆分錄沖出來(lái),重新做,做成應(yīng)付賬款,那賬上是不是現(xiàn)金多出來(lái),那這個(gè)多的15萬(wàn)現(xiàn)金是個(gè)什么說(shuō)法呢,這筆錢要怎么弄,存銀行嗎
老師,我們是電商企業(yè),貨款全部收在支付寶里了,大多都開(kāi)票了,我做賬的時(shí)候借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了。采購(gòu)(有發(fā)票)的貸方寫了其他貨幣資金支付寶了,銷售那部分已經(jīng)收到貨款的,我是不得從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入其他貨幣資金,讓應(yīng)收賬款持平呢老師?
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
沒(méi)有負(fù)數(shù)哦
你不是說(shuō)貨幣資金負(fù)數(shù)了嗎 那你現(xiàn)金等有負(fù)數(shù)嗎
沒(méi)有負(fù)數(shù)哦,我忘記做不開(kāi)票收入進(jìn)去了所以導(dǎo)致貨幣資金負(fù)數(shù) 做完后9月報(bào)表就是正的了,但是78月還是負(fù)數(shù),這個(gè)有關(guān)系嗎,因?yàn)槲夜臼切∫?guī)模,所以只能在9月做收入
沒(méi)事,開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)就行了
我這個(gè)是報(bào)表是負(fù)數(shù)哦
我是9月是正常的,我填報(bào)表的時(shí)候取數(shù)也是9月的,只是78月貨幣資金是負(fù)的,也要開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)嗎
開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了