借:其他應(yīng)付款 貸:工程施工-勞務(wù)
欠的施工費(fèi)記在哪里呢,借項(xiàng)目工程施工費(fèi),貸其他應(yīng)付款,對(duì)嗎
計(jì)提工資時(shí)做了借工程施工,貸應(yīng)付工資,現(xiàn)在法人代領(lǐng)工資5萬,我該怎么做分錄,就是怎么做一筆詳細(xì)的其他應(yīng)付款,把每筆工資計(jì)入個(gè)人
之前年度做了一筆賬,其他應(yīng)付款——暫收款,現(xiàn)在要調(diào)到其他應(yīng)付款——工資,怎樣通過以前年度損益調(diào)整科目入賬呢
其他應(yīng)付款科目下資金應(yīng)用于發(fā)放工資。但記賬上沒有記在其他應(yīng)付款科目下 現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減其他應(yīng)付款科目。 之前記得分錄為: 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 、 社保 、個(gè)稅 、崗位津貼 貸 銀行存款 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 ;貸 應(yīng)付職工薪酬 請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該用什么分錄沖減其他應(yīng)付款科目呢
老師,我想問下,就是下面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,借:在建工程 貸:其他應(yīng)付款(貸方科目二級(jí)科目掛錯(cuò)了。)我現(xiàn)在調(diào)賬,可不可以直接調(diào)成 借:其他應(yīng)付款(對(duì)的往來科目)貸:其他應(yīng)付款(錯(cuò)的往來科目)
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
20年做的賬?現(xiàn)在調(diào)整的?
如果這個(gè)項(xiàng)目還沒完工就可以
已經(jīng)完工了,又涉及跨年
那就只有做損益調(diào)整了
應(yīng)該怎么具體調(diào)整呢?本來應(yīng)該借:其他應(yīng)付,貸:銀行存款 錯(cuò)誤做成了借:工程施工 貸:銀行存款 工程施工多計(jì)了,其他應(yīng)付有沒有沖減
相當(dāng)于你多計(jì)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整
其他應(yīng)付款最終是影響利潤(rùn)分配的科目嗎?
是的啊,你多記了成本,就影響到利潤(rùn)