同學你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 只能這樣做
計提工資時做了借工程施工,貸應(yīng)付工資,現(xiàn)在法人代領(lǐng)工資5萬,我該怎么做分錄,就是怎么做一筆詳細的其他應(yīng)付款,把每筆工資計入個人
我公司計提9月工資是:借:管理費用 -工資,貸應(yīng)付職工薪酬 計提個人:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 付工資時:借應(yīng)付職工工資 貸銀行存款,現(xiàn)在我們要把這個費用歸集到研發(fā)項目里,分錄怎么做?
如果農(nóng)民工工資能一一對應(yīng)支付的話就比較好,但是這個已經(jīng)發(fā)生了,你們得要有一份聲明,就是用來說明這筆農(nóng)民工工資已經(jīng)轉(zhuǎn)給法人去支付了,然后一定要有工資表做賬,那份聲明是放在工資表后面的。分錄如下: 先由法人借支: 借:其他應(yīng)付款-*** 500000 貸:銀行存款 500000 工資表到了的時候做一筆: 借:工程施工-人工成本 500000 貸:其他應(yīng)付款 500000 這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
計提工資借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的,其他應(yīng)收款也是平的,但是現(xiàn)在計提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補計提呢,按正常補計提借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬工資,但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了
社保,計提借::管理費用-工資 37618.80 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資37618.80 計提個人社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1484.84 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保1484.84 支付工資分錄怎么做
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?