你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
小規(guī)模,不用交增值稅,分錄需要做幾筆
小規(guī)模的增值稅,季度不用交增值稅,一不交的增值稅怎么做分錄,幾月做了?
小規(guī)模公司月末需要做哪幾筆分錄
小規(guī)模增值稅全免,收入的分錄還需要有應(yīng)交增值稅不?
老師,小規(guī)模公司在12月有一筆收入,不用交稅 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 不交稅的增值稅是不是需要做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~減免稅費(fèi)? 如果要做。這筆分錄是12月直接做,還是次年1月做?
公司給員工租宿舍,房東是個(gè)人,只能去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票。這個(gè)增值稅是5%嗎,是不是可以免交呢,因?yàn)闆](méi)有超過(guò)30萬(wàn)
包工頭掛靠建筑公司,因施工原因?qū)е鹿さ馗浇渌藦S房破損,對(duì)方要求建筑公司負(fù)債修復(fù)好廠房,建筑公司因此事項(xiàng)取得該項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)5萬(wàn)元,這五萬(wàn)元該入什么科目呢?
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告資質(zhì)是怎樣的
老師,我們公司要注銷(xiāo),我們是汽車(chē)4S店,現(xiàn)在賬上面還有3臺(tái)試駕車(chē)固定資產(chǎn),這三臺(tái)車(chē)之后會(huì)放在別的店面用,注銷(xiāo)之前賬上面需要怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,幾個(gè)月之前供貨商給我們開(kāi)的專(zhuān)票多開(kāi)了幾千元錢(qián),當(dāng)時(shí)未紅沖,說(shuō)下次開(kāi)票減去多開(kāi)的,但后面這個(gè)供貨商一直未供貨了,給我們多開(kāi)的發(fā)票怎么處理呢?
老師你好,昨天9月16號(hào)開(kāi)具了一張發(fā)票,因?yàn)榫幋a錯(cuò)誤重新沖紅再。按正確的開(kāi),請(qǐng)問(wèn)這張沖紅發(fā)票怎么開(kāi)?對(duì)方還沒(méi)入賬,昨天我剛開(kāi)過(guò)的
8月底老板打了16玩,8月的支出費(fèi)用是26萬(wàn),老板總共需要投資42萬(wàn),我現(xiàn)在是不是把16?26就是他們的投資了,那就夠了
取得非任職單位的知識(shí)競(jìng)賽獎(jiǎng)金需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,23年的其他業(yè)務(wù)收入下的一筆款在24年的時(shí)候調(diào)到往來(lái)賬戶里了,財(cái)務(wù)報(bào)表里都沒(méi)有這筆收入,但在申報(bào)23年企業(yè)所得稅的時(shí)候不小心把這筆收入加進(jìn)去了,導(dǎo)致財(cái)報(bào)收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個(gè)金額
老師好,企業(yè)2025年1-6月繳納的六稅兩費(fèi)享受了減免政策,8月的時(shí)候把享受的又補(bǔ)繳了,那補(bǔ)繳的怎么記賬
結(jié)轉(zhuǎn)只需要一筆是嗎
你好,是的,是這樣的
老師,我報(bào)季度報(bào)時(shí)候提示填報(bào)的從業(yè)人數(shù)在季初和季末存在差異,請(qǐng)確認(rèn)是否填報(bào)準(zhǔn)確。 二、填報(bào)的資產(chǎn)總額在季初和季末存在差異,請(qǐng)確認(rèn)是否填報(bào)準(zhǔn)確,,,但是對(duì)比報(bào)表沒(méi)有錯(cuò),可以申報(bào)嗎
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答,謝謝配合。