同學你好 這個可以 但是形式發(fā)票也得做收入的 最好是簽一個協(xié)議
給客戶開了一個美金普票,但是客戶從境外付款,收款需要給銀行提供形式發(fā)票。能不能形式發(fā)票只做銀行收款用,普票做收入。 普票開給境內客戶,境外付款人與境內付款人是總公司子公司關系,需不需要簽三方協(xié)議或者說明
1 .做物流倉儲的快遞公司(三方公司),因為存貨和快遞物件都是客戶的,那么快遞單(收貨人一般不做簽字)可以作為原始憑證嗎?我在網(wǎng)上查了些資料,說是快遞單不可以作為原始憑證,但是又說收貨單、送貨單可以做原始憑證,這兩個有區(qū)別嗎?目前生活中的快遞件比較多,如果是且需要入賬作為會計資料,那么回收成本似乎過高了,有沒有替代方案? 2 .快遞公司的部分客戶是個人,不具備簽訂合同(報價單)和開具發(fā)票的能力,收款入賬時,因為沒有合同和發(fā)票,這時候的原始憑證是什么? 3 .企業(yè)每個月與下游供應商(非銀行機構)的對賬單(訂單號+費用構成),是原始憑證嗎? 4 .如果做跨境業(yè)務,境內公司給下游供應商(在境外)使用外幣付款,那么下游供應商是開具外幣發(fā)票,還是開本幣發(fā)票?還是兩種發(fā)票都需要開具?
老師您好,我想問一下我們公司需要用境內中行給國外客戶付美金,對方給我們開形式發(fā)票,我要怎么能給對方付出去呢?據(jù)說還有退稅,完稅證明啥的才能付款,是這樣嗎
請問:我們公司一個境外客戶委托我們公司代付一筆境內供應商貨款,這家供應商不能給我們開發(fā)票,我們應該怎么做賬務處理?我們多收客戶的這部分貨款是不是不能報關,否則要確認收入,增加企業(yè)所得稅?
給客戶提供服務,服務費費一收收一年,客戶2月付了款,2月給對方開了形式發(fā)票(對方國外公司不需要增值稅發(fā)票),可以不入到2月收入里嗎,分攤到今年各個月份,或者幾個月份
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那收入就重了,形式發(fā)票可以只做收款不做收入嗎
開正式發(fā)票的時候形式發(fā)票的收入紅沖就行了
普票先開的。再開形式發(fā)票收款,收款后作廢形式發(fā)票?那收入直接不做形式發(fā)票可以么
你都開了普票了就不用開形式發(fā)票了